|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2281-1356-SE18 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
26-06-2018 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2281-319-L118 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2281-319-L118 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
UNIDAD ADQUISICIONES MUNICIPAL VALDIVIA |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
|
|
R.U.T. |
69.200.100-1 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
INDEPENDENCIA 455 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
|
|
R.U.T. |
69.200.100-1 |
|
Dirección de Facturación |
Independencia Nº 455 |
|
Comuna |
Valdivia
|
|
Impuesto |
60420 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Independencia Nº 455 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
BANQUETES FRAMATOS |
|
Razón Social |
MARIA CRISTINA MOLINA MOLINA
|
|
R.U.T. |
11.325.161-1 |
|
Sucursal |
BANQUETES FRAMATOS |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
90101604
| Concesionarios de casino de comida | 1 | Unidad | servicio de coctel para el día 27.06.2018, a las 10:00 hrs, a realizarse en la Sala Región de los Ríos, ubicada en calle Independencia 455, 3er piso, según detalle bases técnicas adjuntas. | Servicio completo de coctel,nos encargamos del montaje con garzonas,manteleria .copas ,loza en general. |
$ 318.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 318.000
|
$ 318.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 318.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 60.420
|
|
$ 378.420
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.