Orden de Compra. Nº2281-1377-SE18 "SUMINISTRO LUBRICANTES, ENGRASES E INSUMOS"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2281-1377-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-06-2018
Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO LUBRICANTES, ENGRASES E INSUMOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2282-90-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIDAD ADQUISICIONES MUNICIPAL VALDIVIA
Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
R.U.T. 69.200.100-1
Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 455
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
R.U.T. 69.200.100-1
Dirección de Facturación Independencia Nº 455
Comuna Valdivia
Impuesto 112943,02520991
Dirección de Envío de la Factura Independencia Nº 455
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Estación de Servicio PETROBRAS
Razón Social SOC JORGE CONTRERAS Y CIA LTDA
R.U.T. 79.556.840-9
Sucursal Estación de Servicio PETROBRAS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
15121520
Lubricantes de uso general1Unidad no definidaSUMINISTRO LUBRICANTES, ENGRASES E INSUMOS PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS MUNICIPALES, SEGUN PROP. PUBLICA N°35-2017, ID 2282-90-LE17, DEPTOS. VARIOS, SOLICITUD N°493764.SUMINISTRO LUBRICANTES, ENGRASES E INSUMOS PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS MUNICIPALES, SEGUN PROP. PUBLICA N°35-2017, ID 2282-90-LE17, DEPTOS. VARIOS, SOLICITUD N°493764. $ 594.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 594.437 $ 594.437
Total Neto $ 594.437
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 112.943
TOTAL OC $ 707.380


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.