Orden de Compra. Nº
2281-1583-SE23
"
ORDEN DE COMPRA DESDE 2281-200-L123
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2281-1583-SE23
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
08-08-2023
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 2281-200-L123
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2281-200-L123
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
UNIDAD ADQUISICIONES MUNICIPAL VALDIVIA
Razón Social
I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
R.U.T.
69.200.100-1
Dirección de Unidad de Compra
INDEPENDENCIA 455
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5-4320/2153102004009039 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
R.U.T.
69.200.100-1
Dirección de Facturación
INDEPENDENCIA 455
Comuna
Valdivia
Impuesto
806334,92
Dirección de Envío de la Factura
INDEPENDENCIA 455
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
11802753
Razón Social
RUBÉN IVÁN CARO nan
R.U.T.
11.802.753-1
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
11802753
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
11101712
Aleación ferrosa
44
Unidad
fierro rectangular 150x100x3.00mm x 6 mts G
PERFIL RECTANGULAR 150X100X3MMX6MTS
$ 82.773,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.642.012
$ 3.642.012
11121604
Madera de coníferas
10
Unidad
pino dimensionado verde 1x10x3200
PINO BRUTO 1X10X3.20 MTS
$ 4.412,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 44.120
$ 44.120
31211604
Diluyentes para pinturas
20
Unidad
botellas dilyente 1lts
DILUYENTE SINTETICO 1 LT
$ 2.227,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 44.540
$ 44.540
31211505
Pinturas aceitosas
10
Galón
anticorrosivo negro
ANTICORROSIVO DIDEVAL NEGRO GLN
$ 20.168,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 201.680
$ 201.680
47131502
Paños de limpieza
10
kilogramo
huaipe para limpieza
HUAIPE DE PAÑO COLOR 1 KL
$ 2.437,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.370
$ 24.370
30102901
Pilares de cemento u hormigón
20
Barra
barras hormigón A-63 10mm x 6mts
FIERRO ESTRIBADO 10MMX6MTS
$ 4.916,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 98.320
$ 98.320
26121522
Alambre desnudo
10
kilogramo
alambre negro N14, 36.4 mts x kg importado
ALAMBRE RECOCIDO NEGRO N14
$ 2.395,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.950
$ 23.950
31211904
Brochas
1
Pack
03 brochas 3" // 03 brochas 2" // 04 rodillos chiporro 18cm p/lar
BROCHA 2P - BROCHA 3P - RODILLO 7P 18 CM
$ 17.521,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.521
$ 17.521
30111601
Cemento
12
Bolsa
bolsas cemento especial 25kg
CEMENTO MELON 25 KG
$ 3.529,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 42.348
$ 42.348
30111701
Enlucido de yeso
1
Bidón
bidon soka 4.5 lts
SIKA-3 BIDON 4.5 LTS
$ 13.067,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.067
$ 13.067
42151805
Discos de acabado o pulido
1
Pack
50 discos corte metal e.inox 4.1/2" 30 disco corte ac einox 180x16x22.23
DISCO CORTE 4.12 AC INOX NEXXO DISCO CORTE 7 AC INOX NEXXO
$ 47.870,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 47.870
$ 47.870
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices
10
Unidad
aguarras 1 lts
AGUARRAS MINERAL L LT
$ 1.975,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.750
$ 19.750
11121604
Madera de coníferas
10
Unidad
pino dimensionado verde 2.x3x3.20
PINO BRUTO 2X3X3.20MTS
$ 2.432,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.320
$ 24.320
Total Neto
$ 4.243.868
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 806.335
TOTAL OC
$ 5.050.203
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.