Orden de Compra. Nº2281-1583-SE23 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2281-200-L123"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2281-1583-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 08-08-2023
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2281-200-L123
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2281-200-L123
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIDAD ADQUISICIONES MUNICIPAL VALDIVIA
Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
R.U.T. 69.200.100-1
Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 455
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5-4320/2153102004009039 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
R.U.T. 69.200.100-1
Dirección de Facturación INDEPENDENCIA 455
Comuna Valdivia
Impuesto 806334,92
Dirección de Envío de la Factura INDEPENDENCIA 455
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor 11802753
Razón Social RUBÉN IVÁN CARO nan
R.U.T. 11.802.753-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal 11802753
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11101712
Aleación ferrosa44Unidadfierro rectangular 150x100x3.00mm x 6 mts GPERFIL RECTANGULAR 150X100X3MMX6MTS $ 82.773,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.642.012 $ 3.642.012
11121604
Madera de coníferas10Unidadpino dimensionado verde 1x10x3200PINO BRUTO 1X10X3.20 MTS $ 4.412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.120 $ 44.120
31211604
Diluyentes para pinturas20Unidadbotellas dilyente 1ltsDILUYENTE SINTETICO 1 LT $ 2.227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.540 $ 44.540
31211505
Pinturas aceitosas10Galónanticorrosivo negroANTICORROSIVO DIDEVAL NEGRO GLN $ 20.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 201.680 $ 201.680
47131502
Paños de limpieza10kilogramohuaipe para limpiezaHUAIPE DE PAÑO COLOR 1 KL $ 2.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.370 $ 24.370
30102901
Pilares de cemento u hormigón20Barrabarras hormigón A-63 10mm x 6mtsFIERRO ESTRIBADO 10MMX6MTS $ 4.916,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 98.320 $ 98.320
26121522
Alambre desnudo10kilogramoalambre negro N14, 36.4 mts x kg importadoALAMBRE RECOCIDO NEGRO N14 $ 2.395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.950 $ 23.950
31211904
Brochas1Pack03 brochas 3" // 03 brochas 2" // 04 rodillos chiporro 18cm p/lar BROCHA 2P - BROCHA 3P - RODILLO 7P 18 CM $ 17.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.521 $ 17.521
30111601
Cemento12Bolsabolsas cemento especial 25kgCEMENTO MELON 25 KG $ 3.529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.348 $ 42.348
30111701
Enlucido de yeso1Bidónbidon soka 4.5 ltsSIKA-3 BIDON 4.5 LTS $ 13.067,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.067 $ 13.067
42151805
Discos de acabado o pulido1Pack50 discos corte metal e.inox 4.1/2" 30 disco corte ac einox 180x16x22.23DISCO CORTE 4.12 AC INOX NEXXO DISCO CORTE 7 AC INOX NEXXO $ 47.870,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.870 $ 47.870
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices10Unidadaguarras 1 ltsAGUARRAS MINERAL L LT $ 1.975,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.750 $ 19.750
11121604
Madera de coníferas10Unidadpino dimensionado verde 2.x3x3.20PINO BRUTO 2X3X3.20MTS $ 2.432,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.320 $ 24.320
Total Neto $ 4.243.868
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 806.335
TOTAL OC $ 5.050.203


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.