Orden de Compra. Nº2281-1638-SE19 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2281-551-L119"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2281-1638-SE19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 10-08-2019
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2281-551-L119
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2281-551-L119
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIDAD ADQUISICIONES MUNICIPAL VALDIVIA
Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
R.U.T. 69.200.100-1
Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 455
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204010 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
R.U.T. 69.200.100-1
Dirección de Facturación INDEPENDENCIA 455
Comuna Valdivia
Impuesto 112609,2
Dirección de Envío de la Factura INDEPENDENCIA 455
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MARIA GRICELDA CAMPOS RUIZ
Razón Social MARIA GRICELDA CAMPOS RUIZ
R.U.T. 7.639.241-2
Sucursal MARIA GRICELDA CAMPOS RUIZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30161701
Alfombrado120Metro Linealcubrepisos Gestion de Parques segun especificaciones adjuntas-CUBREPISOS, COLOR AZUL, PUNZONADO, BASE PRIMARIA CON APRESTO NO TEJIDO, 100% POLIESTER, 275 MT2 2,5 mm x 4 mts de ancho, ignifugo , alto tráfico garantizado 60 meses, entrega 2 días. puesto en bodega, flete pagado, validez de la oferta 90 días. $ 4.939,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 592.680 $ 592.680
Total Neto $ 592.680
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 112.609
TOTAL OC $ 705.289


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.