Orden de Compra. Nº2281-1649-SE23 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2281-219-R123"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2281-1649-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 21-08-2023
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2281-219-R123
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2281-219-R123
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIDAD ADQUISICIONES MUNICIPAL VALDIVIA
Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
R.U.T. 69.200.100-1
Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 455
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204007-05-4547 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
R.U.T. 69.200.100-1
Dirección de Facturación Independencia Nº 455
Comuna Valdivia
Impuesto 565174
Dirección de Envío de la Factura Independencia Nº 455
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Mansur Ltda.
Razón Social MANTENCIONES Y NEGOCIOS DEL SUR LIMITADA
R.U.T. 76.075.976-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Mansur Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47121701
Bolsas de basura1000Unidadbolsas de badsuras de 50 x 70 cms x 10 unidadesBolsa basura 50x70x10 $ 345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 345.000 $ 345.000
12181501
Ceras sintéticas300Unidadcera para pisos 360 ml. color rojoCera para pisos 360 cc rojo $ 1.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 417.000 $ 417.000
12141901
Cloro Cl500UnidadCloro Gel de 900 cc Cloro gel 900 cc $ 809,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 404.500 $ 404.500
42312311
Kits desinfectantes500UnidadDesinfectantes de pisos de 900 m.l.Desinfectante pisos 900ml $ 991,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 495.500 $ 495.500
42312311
Kits desinfectantes300UnidadDesinfectante ambiental spray similar lysoform mata 99.9% bacteriasDesinfectante spray $ 1.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 507.000 $ 507.000
53131608
Jabones300Unidadjabon liquido de 1 litroJabon liquido 1 litro $ 991,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 297.300 $ 297.300
53131608
Jabones300Unidadjabon liquido con dosificador de 340 cc. Jabon liquido 340 cc con dosisficador $ 661,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 198.300 $ 198.300
47131618
Mopas húmedas500Unidadtraperos con ojalTrapwro con hojal $ 620,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 310.000 $ 310.000
Total Neto $ 2.974.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 565.174
TOTAL OC $ 3.539.774


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.