Orden de Compra. Nº2281-1879-G107 "COMPRA DE PLANTAS PARA LA DAO"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2281-1879-G107
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 23-08-2007
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE PLANTAS PARA LA DAO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas SOLICITUD Nº 403100; DAO
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIDAD ADQUISICIONES MUNICIPAL VALDIVIA
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA
R.U.T. 69.200.100-1
Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 455
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA
R.U.T. 69.200.100-1
Dirección de Facturación Avda Pedro Montt s/n, Parque Harnecker (Bodega Depto Ornato)
Comuna -1
Impuesto 132551,6
Dirección de Envío de la Factura Avda Pedro Montt s/n, Parque Harnecker (Bodega Depto Ornato)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social CENTRO DE PRODUCCION Y EXPERIMENTACION FORESTAL S
R.U.T. 96.798.090-0
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
10152201
Semillas o plantas de algodón1UnidadSemillas o plantas de algodónPALNTAS SEGUN COTIZACION $ 697.640,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 697.640 $ 697.640
Total Neto $ 697.640
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 132.552
TOTAL OC $ 830.192


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.