Orden de Compra. Nº2281-2005-SE22 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2281-267-L122"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2281-2005-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-10-2022
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2281-267-L122
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2281-267-L122
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIDAD ADQUISICIONES MUNICIPAL VALDIVIA
Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
R.U.T. 69.200.100-1
Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 455
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152201001-05-5002 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
R.U.T. 69.200.100-1
Dirección de Facturación Independencia Nº 455
Comuna Valdivia
Impuesto 790795,2
Dirección de Envío de la Factura Independencia Nº 455
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Said Mauricio Tarzijan Julian
Razón Social SAID MAURICIO TARZIJAN JULIAN
R.U.T. 8.109.519-1
Sucursal Said Mauricio Tarzijan Julian
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50221102
Harina de trigo92UnidadKITS DE CANASTAS DE ALIMENTOS Y ARTICULOS DE ASEO PARA PROGRAMA AYUDA COSTA VERTIENTES SEGUN ESPECIFICACION ADJUNTACAJAS DE ALIMENTOS SEGUN LO SOLICITADO EN ADJUNTOS, PRECIOS NETOS, COSTO DE DESPACHO Y DESCARGA INCLUIDOS EN EL TOTAL. despachar a Delegación de la Costa Del Castillo N° 980 Niebla fono 63 2282031 $ 45.240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.162.080 $ 4.162.080
Total Neto $ 4.162.080
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 790.795
TOTAL OC $ 4.952.875


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.