Orden de Compra. Nº2281-2103-SE24 "SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS Y MAQUINARIAS"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2281-2103-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-11-2024
Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS Y MAQUINARIAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2282-54-LR23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIDAD ADQUISICIONES MUNICIPAL VALDIVIA
Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
R.U.T. 69.200.100-1
Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 455
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5-5916/2152203001 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
R.U.T. 69.200.100-1
Dirección de Facturación Independencia Nº 455
Comuna Valdivia
Impuesto 80071,428571415
Dirección de Envío de la Factura Independencia Nº 455
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ESMAX DISTRIBUCION SPA
Razón Social ESMAX DISTRIBUCION SPA
R.U.T. 79.588.870-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ESMAX DISTRIBUCION SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
15101505
Diesel500Litro500 LITROS DIESEL PARA DEPTO. SOCIAL, MES: OCTUBRE 2024, SEGUN PROP. PUBLICA N°21-2023, SOLICITUD N°526564.  $ 843,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 421.500 $ 421.429
Total Neto $ 421.429
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 80.071
TOTAL OC $ 501.500


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.