Orden de Compra. Nº2281-2141-SE18 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2281-570-L118"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2281-2141-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-10-2018
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2281-570-L118
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2281-570-L118
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIDAD ADQUISICIONES MUNICIPAL VALDIVIA
Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
R.U.T. 69.200.100-1
Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 455
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152207001 del sistema 2152207001.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
R.U.T. 69.200.100-1
Dirección de Facturación Independencia Nº 455
Comuna Valdivia
Impuesto 53998,57
Dirección de Envío de la Factura Independencia Nº 455
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Bio Bio Comunicaciones S.A.
Razón Social BIO BIO COMUNICACIONES S A
R.U.T. 96.516.560-6
Sucursal Bio Bio Comunicaciones S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82101601
Publicidad en radio59Unidadfrases radiales en radios según archivo adjunto, bases técnicas, cada emisora será adjudicada con un MAXIMO 60 FRASES, por lo que CADA PROVEEDOR DEBE INGRESAR SU OFERTA CON EL VALOR UNITARIO POR CADA FRASE.60 Frases de 30 segundos en horario repartido a distribuir durante 10 días valor unitarios 4.817.- + iva $ 4.817,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 284.203 $ 284.203
Total Neto $ 284.203
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 53.999
TOTAL OC $ 338.202


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.