Orden de Compra. Nº2281-2199-SE12 "registro fotografico carnaval primavera"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2281-2199-SE12
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 17-10-2012
Nombre de la Orden de Compra registro fotografico carnaval primavera
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIDAD ADQUISICIONES MUNICIPAL VALDIVIA
Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
R.U.T. 69.200.100-1
Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 455
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
R.U.T. 69.200.100-1
Dirección de Facturación Avda Pedro Montt s/n, Parque Harnecker (Bodega Depto Ornato)
Comuna Valdivia
Impuesto 38000
Dirección de Envío de la Factura Avda Pedro Montt s/n, Parque Harnecker (Bodega Depto Ornato)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Primate Network
Razón Social RODRIGO ANDRES VEGA ROSAS
R.U.T. 15.268.372-3
Sucursal Primate Network
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60121011
Fotografías1Unidad no definida   $ 342.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 342.000 $ 342.000
Total Neto $ 342.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Honorarios  10  % $ 38.000
TOTAL OC $ 380.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.