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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2281-221-SE09 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
28-01-2009 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2281-111-L109 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2281-111-L109 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
UNIDAD ADQUISICIONES MUNICIPAL VALDIVIA |
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Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA
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R.U.T. |
69.200.100-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
INDEPENDENCIA 455 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA
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R.U.T. |
69.200.100-1 |
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Dirección de Facturación |
Independencia Nº 455 |
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Comuna |
Valdivia
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Impuesto |
485309,4 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Independencia Nº 455 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Carlos Agustin Montory |
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Razón Social |
CARLOS AGUSTIN MONTORY SOTO
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R.U.T. |
8.358.738-5 |
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Sucursal |
Carlos Agustin Montory |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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25101610
| Camiones cisterna | 1 | Unidad | | arriendo por 30 dias ,camion algibe paar ciudad de Valdivia capacidad 10.000lts de agua,usado paar regadio de areas verdes .
Incluir: Motobomba de 3" ,mangueras ,pistones de regadio ,combustible chofer y mantencion. jornada de 45 hrs semanales |
$ 2.554.260,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.554.260
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$ 2.554.260
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Total Neto
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$ 2.554.260
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 485.309
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$ 3.039.569
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.