Orden de Compra. Nº2281-2438-SE23 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2281-345-L123"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2281-2438-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 02-12-2023
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2281-345-L123
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2281-345-L123
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIDAD ADQUISICIONES MUNICIPAL VALDIVIA
Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
R.U.T. 69.200.100-1
Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 455
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152401007-05-6650 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
R.U.T. 69.200.100-1
Dirección de Facturación INDEPENDENCIA 455
Comuna Valdivia
Impuesto 428307,5
Dirección de Envío de la Factura INDEPENDENCIA 455
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PLASTIVAL SPA
Razón Social PLASTIVAL SPA
R.U.T. 76.699.848-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PLASTIVAL SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47121701
Bolsas de basura1000UnidadBOLSAS DE BASURA 50 X 70 CMS 10 UNIDADESBolsa aseo negra 50x70, marca don Matías, Paquete de 10 unidades. Despacho 3 días $ 280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 280.000 $ 280.000
12141901
Cloro Cl250UnidadCLORO X 1 LITROCloro 1 lt Arcadia. Despacho 3 días $ 575,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 143.750 $ 143.750
12141901
Cloro Cl250UnidadCLORO GRL 900 MLCloro gel 900 ml. Arcadia. Despacho 3 días $ 780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 195.000 $ 195.000
47121605
Limpiadores de suelo350UnidadLIMPIAPISOS 900 ML X BOTELLALimpiapisos 900 ml aromas surtidos. Despacho 3 días $ 570,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 199.500 $ 199.500
42312311
Kits desinfectantes350UnidadDESINFECTANTE SPRAY 360 ML SIMILAR LYSOPHORMDesinfectante aerosol Sanity 360 ml. Despacho 3 días $ 1.170,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 409.500 $ 409.500
42312311
Kits desinfectantes250UnidadKITS PASTILLAS DESINFECTANTE AZUL PARA WC X 3 UNIDADPastillas WC pack 3 un. Despacho 3 días $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 262.500 $ 262.500
47131805
Limpiadores de uso general250UnidadBOTELLAS LAVALOZAS 750 MLLavalozas 750 ml. Despacho 3 días $ 860,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 215.000 $ 215.000
47131615
Escobillones150UnidadESCOBILLON TRADICIONAL DOMESTICO CON MANGOEscobillon tradicional con mango de madera. Despacho 3 días $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 133.500 $ 133.500
10191509
Insecticidas150UnidadINSECTICIDAS DE 360 MLInsecticida 360 ml Killer, Despacho 3 días $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210.000 $ 210.000
47131618
Mopas húmedas200UnidadTRAPEROS DE ALGODON CON OJALTrapero de algodón con ojal 50x70. Despacho 3 días $ 540,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 108.000 $ 108.000
47131618
Mopas húmedas250UnidadPAÑOS DE ASEO NARANJO SACA POLVOPAÑO NARANJO PARA SACUDIR 40x40. Despacho 3 días $ 390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 97.500 $ 97.500
Total Neto $ 2.254.250
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 428.308
TOTAL OC $ 2.682.558


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.