Orden de Compra. Nº
2281-2438-SE23
"
ORDEN DE COMPRA DESDE 2281-345-L123
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2281-2438-SE23
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
02-12-2023
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 2281-345-L123
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2281-345-L123
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
UNIDAD ADQUISICIONES MUNICIPAL VALDIVIA
Razón Social
I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
R.U.T.
69.200.100-1
Dirección de Unidad de Compra
INDEPENDENCIA 455
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152401007-05-6650 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
R.U.T.
69.200.100-1
Dirección de Facturación
INDEPENDENCIA 455
Comuna
Valdivia
Impuesto
428307,5
Dirección de Envío de la Factura
INDEPENDENCIA 455
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
PLASTIVAL SPA
Razón Social
PLASTIVAL SPA
R.U.T.
76.699.848-8
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
PLASTIVAL SPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47121701
Bolsas de basura
1000
Unidad
BOLSAS DE BASURA 50 X 70 CMS 10 UNIDADES
Bolsa aseo negra 50x70, marca don Matías, Paquete de 10 unidades. Despacho 3 días
$ 280,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 280.000
$ 280.000
12141901
Cloro Cl
250
Unidad
CLORO X 1 LITRO
Cloro 1 lt Arcadia. Despacho 3 días
$ 575,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 143.750
$ 143.750
12141901
Cloro Cl
250
Unidad
CLORO GRL 900 ML
Cloro gel 900 ml. Arcadia. Despacho 3 días
$ 780,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 195.000
$ 195.000
47121605
Limpiadores de suelo
350
Unidad
LIMPIAPISOS 900 ML X BOTELLA
Limpiapisos 900 ml aromas surtidos. Despacho 3 días
$ 570,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 199.500
$ 199.500
42312311
Kits desinfectantes
350
Unidad
DESINFECTANTE SPRAY 360 ML SIMILAR LYSOPHORM
Desinfectante aerosol Sanity 360 ml. Despacho 3 días
$ 1.170,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 409.500
$ 409.500
42312311
Kits desinfectantes
250
Unidad
KITS PASTILLAS DESINFECTANTE AZUL PARA WC X 3 UNIDAD
Pastillas WC pack 3 un. Despacho 3 días
$ 1.050,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 262.500
$ 262.500
47131805
Limpiadores de uso general
250
Unidad
BOTELLAS LAVALOZAS 750 ML
Lavalozas 750 ml. Despacho 3 días
$ 860,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 215.000
$ 215.000
47131615
Escobillones
150
Unidad
ESCOBILLON TRADICIONAL DOMESTICO CON MANGO
Escobillon tradicional con mango de madera. Despacho 3 días
$ 890,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 133.500
$ 133.500
10191509
Insecticidas
150
Unidad
INSECTICIDAS DE 360 ML
Insecticida 360 ml Killer, Despacho 3 días
$ 1.400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 210.000
$ 210.000
47131618
Mopas húmedas
200
Unidad
TRAPEROS DE ALGODON CON OJAL
Trapero de algodón con ojal 50x70. Despacho 3 días
$ 540,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 108.000
$ 108.000
47131618
Mopas húmedas
250
Unidad
PAÑOS DE ASEO NARANJO SACA POLVO
PAÑO NARANJO PARA SACUDIR 40x40. Despacho 3 días
$ 390,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 97.500
$ 97.500
Total Neto
$ 2.254.250
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 428.308
TOTAL OC
$ 2.682.558
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.