Orden de Compra. Nº
2281-2482-SE24
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SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS Y MAQUINARIAS
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2281-2482-SE24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
19-12-2024
Nombre de la Orden de Compra
SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS Y MAQUINARIAS
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2282-54-LR23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
UNIDAD ADQUISICIONES MUNICIPAL VALDIVIA
Razón Social
I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
R.U.T.
69.200.100-1
Dirección de Unidad de Compra
INDEPENDENCIA 455
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5-7058/2152203001 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
R.U.T.
69.200.100-1
Dirección de Facturación
INDEPENDENCIA 455
Comuna
Valdivia
Impuesto
1351857,98319306
Dirección de Envío de la Factura
INDEPENDENCIA 455
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ESMAX DISTRIBUCION SPA
Razón Social
ESMAX DISTRIBUCION SPA
R.U.T.
79.588.870-5
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
ESMAX DISTRIBUCION SPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
15101505
Diesel
1000
Unidad no definida
1000 LITROS PETROLEO DIESEL PARA GENERADOR ESTADIO FELIX GALLARDO, MES: DICIEMBRE 2024, SEGUN PROP. PUBLICA N°21-2023, SOLICITUD N°533550.
$ 852,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 852.000
$ 852.101
15101505
Diesel
1000
Unidad no definida
1000 LITROS PETROLEO DIESEL PARA GENERADOR ESTADIO DE NIEBLA, MES: DICIEMBRE 2024, SEGUN PROP. PUBLICA N°21-2023, SOLICITUD N°533550.
$ 852,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 852.000
$ 852.101
15101505
Diesel
1000
Unidad no definida
1000 LITROS PETROLEO DIESEL PARA GENERADOR ESTADIO DEL NACIONAL, MES: DICIEMBRE 2024, SEGUN PROP. PUBLICA N°21-2023, SOLICITUD N°533550.
$ 852,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 852.000
$ 852.101
15101505
Diesel
5000
Unidad no definida
5.000 LITROS PETROLEO DIESEL PARA GENERADOR PISCINA AQUA, MES: DICIEMBRE 2024, SEGUN PROP. PUBLICA N°21-2023, SOLICITUD N°533550.
$ 852,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.260.000
$ 4.260.504
15101505
Diesel
350
Litro
350 LITROS PETROLEO DIESEL PARA GENERADOR COLISEO MUNICIPAL, MES: DICIEMBRE 2024, SEGUN PROP. PUBLICA N°21-2023, SOLICITUD N°533550.
$ 852,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 298.200
$ 298.235
Total Neto
$ 7.115.042
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 1.351.858
TOTAL OC
$ 8.466.900
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.