Orden de Compra. Nº2281-2502-AG24 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2281-2539-COT24/ ADQUISICION DE TINTAS / DEPTO. ASEO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2281-2502-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-12-2024
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2281-2539-COT24/ ADQUISICION DE TINTAS / DEPTO. ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIDAD ADQUISICIONES MUNICIPAL VALDIVIA
Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
R.U.T. 69.200.100-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5-6993/2152204001 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
R.U.T. 69.200.100-1
Dirección de Facturación Independencia Nº 455
Comuna Valdivia
Impuesto 125799
Dirección de Envío de la Factura Independencia Nº 455
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ
Razón Social ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ
R.U.T. 7.191.242-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Suministros de limpieza para impresoras, fax o fotocopiadoras10Unidad10 CARTUCHOS DE MANTENCION PARA IMPRESORA CANON MAXIFY GX 7010, DEBEN SER ORIGINALES  $ 11.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 119.000 $ 119.000
44103107
Suministros de limpieza para impresoras, fax o fotocopiadoras3UnidadINYECTORES DE CABEZALES DE IMPRESORA CANON MAXIFY GX 7010, DEBEN SER ORIGINALES  $ 48.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 146.700 $ 146.700
44103116
Kits para impresoras4Unidad4 JUEGOS DE TINTAS NEGRO Y DE COLOR PARA IMPRESORA CANON MAXIFY GX 7010, ORIGINALES  $ 84.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 337.200 $ 337.200
44103116
Kits para impresoras2Unidad2 JUEGOS DE TINTAS NEGRO Y DE COLOR PARA IMPRESORA HP SMART TRANK 515, ORIGINALES  $ 29.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.200 $ 59.200
Total Neto $ 662.100
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 125.799
TOTAL OC $ 787.899


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 7.191.242-6 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.309.082-3 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 76.384.297-5 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 76.908.814-8 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.