Orden de Compra. Nº
2281-516-SE24
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SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS Y MAQUINARIAS
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2281-516-SE24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
13-03-2024
Nombre de la Orden de Compra
SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS Y MAQUINARIAS
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2282-54-LR23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
UNIDAD ADQUISICIONES MUNICIPAL VALDIVIA
Razón Social
I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
R.U.T.
69.200.100-1
Dirección de Unidad de Compra
INDEPENDENCIA 455
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5-1358/2152203999 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
R.U.T.
69.200.100-1
Dirección de Facturación
INDEPENDENCIA 455
Comuna
Valdivia
Impuesto
1461179,83193223
Dirección de Envío de la Factura
INDEPENDENCIA 455
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ESMAX DISTRIBUCION SPA
Razón Social
ESMAX DISTRIBUCION SPA
R.U.T.
79.588.870-5
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
ESMAX DISTRIBUCION SPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
15101505
Diesel
350
Litro
350 LITROS PETROLEO DIESEL PARA GENERADOR COLISEO MUNICIPAL, MES: MARZO 2024, SEGUN PROP. PUBLICA N°21-2023, SOLICITUD N°533517.
$ 921,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 322.350
$ 322.353
15101505
Diesel
1000
Unidad no definida
1000 LITROS PETROLEO DIESEL PARA GENERADOR ESTADIO FELIX GALLARDO, MES: MARZO 2024, SEGUN PROP. PUBLICA N°21-2023, SOLICITUD N°533517.
$ 921,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 921.000
$ 921.008
15101505
Diesel
1000
Unidad no definida
1000 LITROS PETROLEO DIESEL PARA GENERADOR ESTADIO DE NIEBLA, MES: MARZO 2024, SEGUN PROP. PUBLICA N°21-2023, SOLICITUD N°533517.
$ 921,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 921.000
$ 921.008
15101505
Diesel
1000
Unidad no definida
1000 LITROS PETROLEO DIESEL PARA GENERADOR ESTADIO DEL NACIONAL, MES: MARZO 2024, SEGUN PROP. PUBLICA N°21-2023, SOLICITUD N°533517.
$ 921,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 921.000
$ 921.008
15101505
Diesel
5000
Unidad no definida
5.000 LITROS PETROLEO DIESEL PARA GENERADOR PISCINA AQUA, MES: MARZO 2024, SEGUN PROP. PUBLICA N°21-2023, SOLICITUD N°533517.
$ 921,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.605.000
$ 4.605.042
Total Neto
$ 7.690.420
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 1.461.180
TOTAL OC
$ 9.151.600
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.