Orden de Compra. Nº2281-571-AG23 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2281-946-COT23"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2281-571-AG23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 23-03-2023
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2281-946-COT23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIDAD ADQUISICIONES MUNICIPAL VALDIVIA
Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
R.U.T. 69.200.100-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5-1404//2152208999 del sistema smc.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
R.U.T. 69.200.100-1
Dirección de Facturación Independencia Nº 455
Comuna Valdivia
Impuesto 175864
Dirección de Envío de la Factura Independencia Nº 455
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DCAST E.I.R.L
Razón Social INGENIERIA Y CONSTRUCCION JUAN CLAUDIO DIAZ CASTILLO E.I.R.L.
R.U.T. 77.109.092-3
Sucursal DCAST E.I.R.L
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
73181104
Servicios de Pintar1300Metro LinealSERVICIO DE EJECUCION DE PINTADO DE SOLERAS EN CALLE GENERAL LAGOS DE VALDIVIA, DESDE CALLE MAIPU HASTA GENERAL BUERAS. PLAZO MAXIMO DE 3 DIAS, DEBE EJECUTARSE DE NOCHE. SON 1.300 METROS LINEALES SE DEBEN INLCUIR LOS 1O METROS DE ESQUINA (CUELLO) MUNICIPIO ENTREGA LA PINTURA.   $ 712,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 925.600 $ 925.600
Total Neto $ 925.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 175.864
TOTAL OC $ 1.101.464


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.664.156-1 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.132.749-4 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.058.919-3 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.544.686-2 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 76.908.316-2 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.435.402-6 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 77.126.902-8 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 76.470.061-9 Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 77.555.478-9 Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante 77.109.092-3 Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante 77.162.639-4 Ver adjunto
12.- R.U.T del cotizante 77.225.537-3 Ver adjunto
13.- R.U.T del cotizante 12.994.080-8 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.