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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2281-571-AG23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
23-03-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2281-946-COT23 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
UNIDAD ADQUISICIONES MUNICIPAL VALDIVIA |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
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R.U.T. |
69.200.100-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
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R.U.T. |
69.200.100-1 |
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Dirección de Facturación |
Independencia Nº 455 |
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Comuna |
Valdivia
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Impuesto |
175864 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Independencia Nº 455 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
DCAST E.I.R.L |
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Razón Social |
INGENIERIA Y CONSTRUCCION JUAN CLAUDIO DIAZ CASTILLO E.I.R.L.
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R.U.T. |
77.109.092-3 |
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Sucursal |
DCAST E.I.R.L |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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73181104
| Servicios de Pintar | 1300 | Metro Lineal | SERVICIO DE EJECUCION DE PINTADO DE SOLERAS EN CALLE GENERAL LAGOS DE VALDIVIA, DESDE CALLE MAIPU HASTA GENERAL BUERAS.
PLAZO MAXIMO DE 3 DIAS, DEBE EJECUTARSE DE NOCHE.
SON 1.300 METROS LINEALES
SE DEBEN INLCUIR LOS 1O METROS DE ESQUINA (CUELLO)
MUNICIPIO ENTREGA LA PINTURA.
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$ 712,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 925.600
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$ 925.600
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Total Neto
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$ 925.600
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 175.864
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$ 1.101.464
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.