Orden de Compra. Nº2281-634-SE22 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2281-60-L122"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2281-634-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-04-2022
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2281-60-L122
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2281-60-L122
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIDAD ADQUISICIONES MUNICIPAL VALDIVIA
Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
R.U.T. 69.200.100-1
Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 455
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5-1290 del sistema smc.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
R.U.T. 69.200.100-1
Dirección de Facturación Independencia Nº 455
Comuna Valdivia
Impuesto 611577,7
Dirección de Envío de la Factura Independencia Nº 455
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERREVAL LTDA
Razón Social COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA LIMITADA
R.U.T. 76.064.347-5
Sucursal FERREVAL LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211505
Pinturas aceitosas100Galóngalones anticorrosivo negroGL ANTICORROSIVO SOQUINA NEGRO $ 10.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.080.000 $ 1.080.000
31211505
Pinturas aceitosas100Galóngalones esmalte sintético negroGL ESMALTE SINTETICO NEGRO PAJARITO. $ 18.320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.832.000 $ 1.832.000
31211904
Brochas20Unidadbrochas 4"brochas 4 $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000
31191501
Papeles de lija30Unidadpliegos lija fierro 60pliegos lija fierro 60 $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.680 $ 22.680
31211906
Rodillos de pintar1Pack20 rodillos pintar chiporro 4" // 20 rodillos pintar chiporro 6" // 20 rodillos pintar chiporro 8"RODILLOS CHIPORRODETALLE COTIZACION ADJUNTA $ 244.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 244.150 $ 244.150
Total Neto $ 3.218.830
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 611.578
TOTAL OC $ 3.830.408


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.