Orden de Compra. Nº2281-725-SE20 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2281-122-L120"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2281-725-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-05-2020
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2281-122-L120
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2281-122-L120
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIDAD ADQUISICIONES MUNICIPAL VALDIVIA
Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
R.U.T. 69.200.100-1
Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 455
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5-556 // 2152206001 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
R.U.T. 69.200.100-1
Dirección de Facturación Independencia Nº 455
Comuna Valdivia
Impuesto 640602,1
Dirección de Envío de la Factura Independencia Nº 455
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MARIA GRICELDA CAMPOS RUIZ
Razón Social MARIA GRICELDA CAMPOS RUIZ
R.U.T. 7.639.241-2
Sucursal MARIA GRICELDA CAMPOS RUIZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30161708
Alfombras de nudos1Unidadservicio instalación alfombra alto trafico, según bases técnicas adjuntasaALFOMBRA BUCLÉ JUMBO colores gris y azul. SE ADJUNTA FICHA TECNICA Y FOTO DE COLORES, MAS 7 FACTURAS DE TRABAJO SIMILERES DE ALFOMB RAS EN CHILE PROVEEDORES. GARANTÍA 48 MESES ENTREGA 4 DÍAS HÁBILES incluida 2 días de ejecución. FLETE PAGADO. $ 3.371.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.371.590 $ 3.371.590
Total Neto $ 3.371.590
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 640.602
TOTAL OC $ 4.012.192


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.