Orden de Compra. Nº2281-7387-SE25 "SUMINISTRO AYUDAS MATERIALES DE CONSTRUCCION"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2281-7387-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-08-2025
Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO AYUDAS MATERIALES DE CONSTRUCCION
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2282-47-LR25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIDAD ADQUISICIONES MUNICIPAL VALDIVIA
Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
R.U.T. 69.200.100-1
Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 455
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5-3636/2152401007 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
R.U.T. 69.200.100-1
Dirección de Facturación Independencia Nº 455
Comuna Valdivia
Impuesto 64690,5294115851
Dirección de Envío de la Factura Independencia Nº 455
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TAGUA
Razón Social TAGUA SPA
R.U.T. 77.885.555-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal TAGUA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46171503
Juegos de cerraduras1Unidad no definida1 CERRADURA ANDESLOCK O SIMILAR SOBREPUESTA.  $ 18.483,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.483 $ 18.483
31162006
Clavos de alambre1Unidad no definida1 CLAVOS CORRIENTE DE 21/2"X11.  $ 1.608,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.608 $ 1.608
30151504
Cartones para techar1Unidad no definida1 FIELTRO LISO CTE. N°10-40.  $ 7.867,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.867 $ 7.867
11121611
Tablero de partículas9Unidad no definida9 PLANCHAS MASISA ECOPLAC 8MM X 1.52X2.44 MTS.  $ 11.366,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 102.294 $ 102.290
30171504
Puertas de madera1Unidad no definida1 PUERTA EXTERIOR PINO OREGON 0.80 X 2 MTS.   $ 82.667,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.667 $ 82.667
30171609
Ventanas fijas3Unidad no definida3 VENTANAS PVC 1000X1000 MM W 7100.  $ 42.520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 127.560 $ 127.561
Total Neto $ 340.476
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 64.691
TOTAL OC $ 405.167


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.