Orden de Compra. Nº2281-772-AG26 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2281-1048-COT26 ADQUISICION ABARROTES E INSUMOS DE ASEO PARA ACTIVIDADES CON AGRICULTORES DEL PROGRAMA PRODESAL"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2281-772-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 12-06-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2281-1048-COT26 ADQUISICION ABARROTES E INSUMOS DE ASEO PARA ACTIVIDADES CON AGRICULTORES DEL PROGRAMA PRODESAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIDAD ADQUISICIONES MUNICIPAL VALDIVIA
Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
R.U.T. 69.200.100-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5-2340/2152201001 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
R.U.T. 69.200.100-1
Dirección de Facturación Independencia Nº 455
Comuna Valdivia
Impuesto 103562,92
Dirección de Envío de la Factura Independencia Nº 455
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Elasur
Razón Social ELASUR SPA.
R.U.T. 76.717.542-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Elasur
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52151617
Cucharas de madera de uso doméstico300UnidadCUCHARAS DE MADERA RECICLABLE PARA CAFE  $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500
50201713
Bolsitas de te6UnidadCAJA DE 100 BOLSITAS DE TE CEYLAN PREMIUM   $ 4.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.340 $ 26.340
50201710
Té de hierbas20UnidadCAJA DE 20 BOLSITAS TE HIERBAS SURTIDAS  $ 960,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.200 $ 19.200
50201709
Café instantáneo6UnidadCAFE EN SACHET DE 1,8 GRAMOS, CAJA DE 96 UNIDADES, NESCAFE O SIMILAR  $ 13.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.000 $ 81.000
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales5UnidadAZUCAR EN SACHET DE 5 GRS, CAJA DE 100 UNIDADES, IANSA O SIMILAR  $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales5UnidadENDULZANTE LIQUIDO STEVIA BOTELLA DE 280 ML  $ 2.670,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.350 $ 13.350
50181905
Galletas dulces o pastelitos180UnidadPAQUETE DE GALLETAS INDIVIDUALES BAÑADAS EN CHOCOLATE, MINI MOROCHA O SIMILAR  $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.000 $ 63.000
50181905
Galletas dulces o pastelitos24UnidadPAQUETE DE GALLETAS SABOR LIMON DE 140 GR  $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000
50181909
Galletas saladas150UnidadPAQUETE DE GALLETAS MINI SALADAS, SELZ O SIMILAR  $ 260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.000 $ 39.000
50192110
Nueces o frutos secos60UnidadMIX FRUTOS SECOS FORMATO INDIVIDUAL DE 30 GRS  $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.400 $ 47.400
14111703
Toallas de papel12UnidadTOALLA DE PAPEL MAXI ROLLO CON PREPICADO DE 100 MTS  $ 2.560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.720 $ 30.720
53131624
Toallitas húmedas30UnidadTOALLITAS DESINFECTANTES MULTIUSO ENVASE DE 50 UNIDADES  $ 1.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.700 $ 50.700
50202304
Jugos y néctar envasados12UnidadJUGO SABOR DURAZNO (NO LIGHT) BOTELLA DE 1.5 LT, WATTS O SIMILAR  $ 1.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.400 $ 17.400
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos300UnidadVASOS DE POLIPAPEL PARA LIQUIDOS CALIENTES O FRIOS DE 8 oZ  $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
47131603
Esponjas15UnidadESPONJAS PARA LOZA ACANALADA CON ABRASIVO  $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.250 $ 5.250
14111704
Papel higiénico24UnidadPAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA ROLLO DE 50 MTS  $ 707,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.968 $ 16.968
50202304
Jugos y néctar envasados12UnidadJUGO SABOR FRUTILLA (NO LIGHT) BOTELLA DE 1.5 LT, WATTS O SIMILAR  $ 1.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.400 $ 17.400
47131805
Limpiadores de uso general5UnidadLAVALOZAS BOTELLA DE 750 ML QUIX O SIMILAR  $ 1.280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.400 $ 6.400
53131608
Jabones6UnidadJABON ANTIBACTERIANO LIQUIDO ENVASE DE 750 ML  $ 1.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.340 $ 11.340
50202310
Agua mineral18UnidadAGUA MINERAL CON GAS DE 1.6 LT  $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.200 $ 16.200
14111705
Servilletas de papel24UnidadSERVILLETA DE COCTEL, FORMATO DE 50 UNIDADES  $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
52151502
Platos desechables domésticos200UnidadPLATO DE TORTA DE CARTON COMPOSTABLE DE 25 CMS  $ 70,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.000 $ 14.000
47121701
Bolsas de basura10UnidadBOLSAS DE BASURA DE 70x90 FORMATO DE 10 UNIDADES  $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.900 $ 7.900
Total Neto $ 545.068
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 103.563
TOTAL OC $ 648.631


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 8.128.362-1 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 7.201.274-7 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.