Orden de Compra. Nº
2281-7727-SE25
"
Suministro de ayuda de Materiales de Construcción, según P.P. N°111/24, ayuda para Don Jose Maria San Urquejo
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2281-7727-SE25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
29-10-2025
Nombre de la Orden de Compra
Suministro de ayuda de Materiales de Construcción, según P.P. N°111/24, ayuda para Don Jose Maria San Urquejo
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2282-47-LR25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
UNIDAD ADQUISICIONES MUNICIPAL VALDIVIA
Razón Social
I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
R.U.T.
69.200.100-1
Dirección de Unidad de Compra
INDEPENDENCIA 455
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
R.U.T.
69.200.100-1
Dirección de Facturación
Independencia Nº 455
Comuna
Valdivia
Impuesto
118779,26
Dirección de Envío de la Factura
Independencia Nº 455
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
07-11-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
TAGUA
Razón Social
TAGUA SPA
R.U.T.
77.885.555-0
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
TAGUA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
60121902
Fieltro
1
Unidad no definida
FIELTRO LISO CTE. N° 10-16
$ 3.726,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.726
$ 3.726
31162003
Clavos de acabado
3
Unidad no definida
CLAVOS CORRIENTES DE 2 1/2" X 11
$ 1.609,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.827
$ 4.827
31163301
Plancha de relleno
10
Unidad no definida
PLANCHA ACANALADA ZINCALUM 0,35 MM X 3,66 MTS
$ 10.331,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 103.310
$ 103.310
31163301
Plancha de relleno
8
Unidad no definida
PLANCHA ZINC. ECO 5V 0,35MM X 895 X 2500 (TINGLE)
$ 7.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 56.800
$ 56.800
30171511
Puerta de vaivén
1
Unidad no definida
PUERTA TERCIADO INTERIOR 0,80 X 2 MTS
$ 19.624,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.624
$ 19.624
30171611
Ventana de miradores
1
Unidad no definida
VENTANA PVC 1000 x1000 mm w 7100
$ 42.521,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 42.521
$ 42.521
31161618
Barra roscada
3
Unidad no definida
BARRA SEGURIDAD PARA BAÑO 40 CMTS. ACERO INOXIDABLE
$ 2.522,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.566
$ 7.566
31162003
Clavos de acabado
1
Unidad no definida
CLAVO TECHO ARAR HELICOIDAL O SIMILAR 2 1/2" X 100
$ 4.487,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.487
$ 4.487
72102507
Instalación de material aislante
1
Unidad no definida
AISLANTE FISIOTERM ESTANDAR (ROLLO 2,4M x15m e=5,5 cmt)
$ 24.326,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.326
$ 24.326
11121604
Madera de coníferas
15
Unidad no definida
PINO IMPREGNADO 2" X 3" X 3,20 MTS
$ 3.372,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 50.580
$ 50.580
11121604
Madera de coníferas
8
Unidad no definida
PINO IMPREGNADO 2"X 5" X 3,20 MTS
$ 4.379,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 35.032
$ 35.032
31163301
Plancha de relleno
15
Unidad no definida
PLANCHA PLACA OSB 9 mm 1,22 x 2,44
$ 11.199,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 167.985
$ 167.985
31163301
Plancha de relleno
5
Unidad no definida
PLACA TERCIADO ESTRUCTURAL 18 MM DE 122 CM X 244 CM
$ 20.874,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 104.370
$ 104.370
Total Neto
$ 625.154
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 118.779
TOTAL OC
$ 743.933
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.