Orden de Compra. Nº2281-7727-SE25 "Suministro de ayuda de Materiales de Construcción, según P.P. N°111/24, ayuda para Don Jose Maria San Urquejo"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2281-7727-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-10-2025
Nombre de la Orden de Compra Suministro de ayuda de Materiales de Construcción, según P.P. N°111/24, ayuda para Don Jose Maria San Urquejo
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2282-47-LR25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIDAD ADQUISICIONES MUNICIPAL VALDIVIA
Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
R.U.T. 69.200.100-1
Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 455
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
R.U.T. 69.200.100-1
Dirección de Facturación Independencia Nº 455
Comuna Valdivia
Impuesto 118779,26
Dirección de Envío de la Factura Independencia Nº 455
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 07-11-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TAGUA
Razón Social TAGUA SPA
R.U.T. 77.885.555-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal TAGUA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60121902
Fieltro1Unidad no definida FIELTRO LISO CTE. N° 10-16 $ 3.726,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.726 $ 3.726
31162003
Clavos de acabado3Unidad no definida CLAVOS CORRIENTES DE 2 1/2" X 11 $ 1.609,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.827 $ 4.827
31163301
Plancha de relleno10Unidad no definida PLANCHA ACANALADA ZINCALUM 0,35 MM X 3,66 MTS $ 10.331,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 103.310 $ 103.310
31163301
Plancha de relleno8Unidad no definida PLANCHA ZINC. ECO 5V 0,35MM X 895 X 2500 (TINGLE) $ 7.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.800 $ 56.800
30171511
Puerta de vaivén1Unidad no definida PUERTA TERCIADO INTERIOR 0,80 X 2 MTS $ 19.624,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.624 $ 19.624
30171611
Ventana de miradores1Unidad no definida VENTANA PVC 1000 x1000 mm w 7100 $ 42.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.521 $ 42.521
31161618
Barra roscada3Unidad no definida BARRA SEGURIDAD PARA BAÑO 40 CMTS. ACERO INOXIDABLE $ 2.522,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.566 $ 7.566
31162003
Clavos de acabado1Unidad no definida CLAVO TECHO ARAR HELICOIDAL O SIMILAR 2 1/2" X 100 $ 4.487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.487 $ 4.487
72102507
Instalación de material aislante1Unidad no definida AISLANTE FISIOTERM ESTANDAR (ROLLO 2,4M x15m e=5,5 cmt) $ 24.326,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.326 $ 24.326
11121604
Madera de coníferas15Unidad no definida PINO IMPREGNADO 2" X 3" X 3,20 MTS $ 3.372,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.580 $ 50.580
11121604
Madera de coníferas8Unidad no definida PINO IMPREGNADO 2"X 5" X 3,20 MTS $ 4.379,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.032 $ 35.032
31163301
Plancha de relleno15Unidad no definida PLANCHA PLACA OSB 9 mm 1,22 x 2,44 $ 11.199,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 167.985 $ 167.985
31163301
Plancha de relleno5Unidad no definida PLACA TERCIADO ESTRUCTURAL 18 MM DE 122 CM X 244 CM $ 20.874,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 104.370 $ 104.370
Total Neto $ 625.154
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 118.779
TOTAL OC $ 743.933


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.