Orden de Compra. Nº2281-7744-SE25 "Suministro de ayuda de Materiales de Construcción, según P.P. N°111/24, ayuda para Doña Pricila Elizabeth Aguayo Aguayo"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2281-7744-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 03-11-2025
Nombre de la Orden de Compra Suministro de ayuda de Materiales de Construcción, según P.P. N°111/24, ayuda para Doña Pricila Elizabeth Aguayo Aguayo
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2282-47-LR25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIDAD ADQUISICIONES MUNICIPAL VALDIVIA
Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
R.U.T. 69.200.100-1
Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 455
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
R.U.T. 69.200.100-1
Dirección de Facturación Independencia Nº 455
Comuna Valdivia
Impuesto 97336,62
Dirección de Envío de la Factura Independencia Nº 455
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 07-11-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TAGUA
Razón Social TAGUA SPA
R.U.T. 77.885.555-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal TAGUA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31163301
Plancha de relleno15Unidad no definida PLANCHA FIBROCEMENTO 1,20 X 2,40 MTS X 4.0 MM $ 6.735,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 101.025 $ 101.025
31162003
Clavos de acabado2Unidad no definida CLAVOS CORRIENTES DE 2 1/2" X 11 $ 1.609,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.218 $ 3.218
11131506
Lana no tratada1Unidad no definida LANA DE VIDRIO 50 MM. (14.4 MST2) $ 16.090,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.090 $ 16.090
31163301
Plancha de relleno35Unidad no definida PLANCHA PLACA OSB 9 mm 1,22 x 2,44 $ 11.199,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 391.965 $ 391.965
Total Neto $ 512.298
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 97.337
TOTAL OC $ 609.635


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.