Orden de Compra. Nº2281-7748-SE25 "Suministro de ayuda de Materiales de Construcción, según P.P. N°111/24, ayuda para Don Abraham Gabriel Fuentes Oliva"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2281-7748-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 03-11-2025
Nombre de la Orden de Compra Suministro de ayuda de Materiales de Construcción, según P.P. N°111/24, ayuda para Don Abraham Gabriel Fuentes Oliva
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2282-47-LR25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIDAD ADQUISICIONES MUNICIPAL VALDIVIA
Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
R.U.T. 69.200.100-1
Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 455
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
R.U.T. 69.200.100-1
Dirección de Facturación Independencia Nº 455
Comuna Valdivia
Impuesto 74401,53
Dirección de Envío de la Factura Independencia Nº 455
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 07-11-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TAGUA
Razón Social TAGUA SPA
R.U.T. 77.885.555-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal TAGUA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60121246
Caballetes metálicos2Unidad no definida CABALLETE 33 CM X 200 CM $ 3.489,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.978 $ 6.978
31162003
Clavos de acabado2Unidad no definida CLAVOS CORRIENTES DE 2 1/2" X 11 $ 1.609,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.218 $ 3.218
31162003
Clavos de acabado1Unidad no definida CLAVO TECHO ARAR HELICOIDAL O SIMILAR 2 1/2" X 100 $ 4.487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.487 $ 4.487
30111503
Hormigón aislante1Unidad no definida AISLANTE FISIOTERM ESTANDAR (ROLLO 2,4M x15m e=5,5 cmt) $ 24.326,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.326 $ 24.326
11121604
Madera de coníferas19Unidad no definida PINO IMPREGNADO 2" X 3" X 3,20 MTS $ 3.372,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.068 $ 64.068
11121604
Madera de coníferas12Unidad no definida PINO IMPREGNADO 2"X 5" X 3,20 MTS $ 4.379,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.548 $ 52.548
31163301
Plancha de relleno10Unidad no definida PLANCHA PLACA OSB 9 mm 1,22 x 2,44 $ 11.199,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 111.990 $ 111.990
31163301
Plancha de relleno12Unidad no definida PLANCHA ACANALADA ZINCALUM 0,35 MM X 3,66 MTS $ 10.331,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 123.972 $ 123.972
Total Neto $ 391.587
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 74.402
TOTAL OC $ 465.989


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.