Orden de Compra. Nº
2281-7752-SE25
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Suministro de ayuda de Materiales de Construcción, según P.P. N°111/24, ayuda para Doña Lisset Ramirez San Martin
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2281-7752-SE25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
03-11-2025
Nombre de la Orden de Compra
Suministro de ayuda de Materiales de Construcción, según P.P. N°111/24, ayuda para Doña Lisset Ramirez San Martin
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2282-47-LR25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
UNIDAD ADQUISICIONES MUNICIPAL VALDIVIA
Razón Social
I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
R.U.T.
69.200.100-1
Dirección de Unidad de Compra
INDEPENDENCIA 455
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
R.U.T.
69.200.100-1
Dirección de Facturación
Independencia Nº 455
Comuna
Valdivia
Impuesto
146906,48
Dirección de Envío de la Factura
Independencia Nº 455
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
07-11-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
TAGUA
Razón Social
TAGUA SPA
R.U.T.
77.885.555-0
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
TAGUA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31162003
Clavos de acabado
2
Unidad no definida
CLAVO TECHO ARAR HELICOIDAL O SIMILAR 2 1/2" X 100
$ 4.487,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.974
$ 8.974
60121902
Fieltro
1
Unidad no definida
FIELTRO LISO CTE. N° 10-40
$ 7.868,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.868
$ 7.868
11151508
Fibras de lana
1
Unidad no definida
LANA DE VIDRIO 50 MM. (14.4 MST2)
$ 16.090,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.090
$ 16.090
11121604
Madera de coníferas
30
Unidad no definida
PINO IMPREGNADO 2" X 2" X 3,20 MTS
$ 2.741,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 82.230
$ 82.230
11121604
Madera de coníferas
30
Unidad no definida
PINO IMPREGNADO 2" X 3" X 3,20 MTS
$ 3.372,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 101.160
$ 101.160
11121604
Madera de coníferas
20
Unidad no definida
PINO IMPREGNADO 2"X 5" X 3,20 MTS
$ 4.379,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 87.580
$ 87.580
31163301
Plancha de relleno
20
Unidad no definida
PLANCHA PLACA OSB 9 mm 1,22 x 2,44
$ 11.199,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 223.980
$ 223.980
31163301
Plancha de relleno
10
Unidad no definida
PLANCHA ACANALADA ZINCALUM 0,35 MM X 3,66 MTS
$ 10.331,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 103.310
$ 103.310
31163301
Plancha de relleno
20
Unidad no definida
PLANCHA ZINC. ECO 5V 0,35MM X 895 X 2500 (TINGLE)
$ 7.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 142.000
$ 142.000
Total Neto
$ 773.192
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 146.906
TOTAL OC
$ 920.098
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.