Orden de Compra. Nº2281-779-AG26 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2281-1068-COT26 / TELA PVC FLYERS Y AFICHES VALDIVIA ELIGE 2026"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2281-779-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 12-06-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2281-1068-COT26 / TELA PVC FLYERS Y AFICHES VALDIVIA ELIGE 2026
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIDAD ADQUISICIONES MUNICIPAL VALDIVIA
Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
R.U.T. 69.200.100-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5-2334 / 2152207002 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
R.U.T. 69.200.100-1
Dirección de Facturación Independencia Nº 455
Comuna Valdivia
Impuesto 180025
Dirección de Envío de la Factura Independencia Nº 455
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MEGA PUBLICIDAD
Razón Social MEGA PUBLICIDAD SPA
R.U.T. 77.260.528-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MEGA PUBLICIDAD
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82121505
Impresión promocional o publicitaria10000UnidadDpto de comunicaciones requiere adquirir los siguientes productos - 10.000 flyer papel coche de al menos 170 grs 4/4 Los productos deben ser ENTREGADOS con un maximo de 2 dias corridos y deben cumplir todo lo indicado en bases tecnicas adjuntas y el envio debe ser sin costo para el municipio  $ 85,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 850.000 $ 850.000
82121506
Impresión de publicaciones50UnidadDpto de comunicaciones requiere adquirir los siguientes productos - 50 afiches 4/0 papel couche de al menos 200 grs medidas 33x48 Los productos deben ser ENTREGADOS con un maximo de 2 dias corridos y deben cumplir todo lo indicado en bases tecnicas adjuntas y el envio debe ser sin costo para el municipio  $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500 $ 2.500
82121510
Impresión textil1UnidadDpto de comunicaciones requiere adquirir los siguientes productos - 1 tela pvc de 7,5 de ancho x 2,5 de alto con bolsillos arriba y abajo y ambos costados con corte raz Los productos deben ser ENTREGADOS con un maximo de 2 dias corridos y deben cumplir todo lo indicado en bases tecnicas adjuntas y el envio debe ser sin costo para el municipio  $ 95.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.000 $ 95.000
Total Neto $ 947.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 180.025
TOTAL OC $ 1.127.525


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.