Orden de Compra. Nº2281-7996-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2281-2447-COT25 / INSUMOS DE APOYO A LAS CAPACITACIONES PSICOSOCIALES DEPTO. DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO PROFESIONAL"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2281-7996-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-12-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2281-2447-COT25 / INSUMOS DE APOYO A LAS CAPACITACIONES PSICOSOCIALES DEPTO. DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO PROFESIONAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIDAD ADQUISICIONES MUNICIPAL VALDIVIA
Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
R.U.T. 69.200.100-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5-5722/2152204001 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
R.U.T. 69.200.100-1
Dirección de Facturación Independencia Nº 455
Comuna Valdivia
Impuesto 632130
Dirección de Envío de la Factura Independencia Nº 455
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PROMOAGENCIA
Razón Social PROMOAGENCIA SPA
R.U.T. 76.596.819-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PROMOAGENCIA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44112008
Planificadores de pared100UnidadPlanner mensual para escritorio 12 hojas; impresas a color por una cara; tamaño 45x30 cms, en papel bond de 90 grs.; lomo encolado por borde superior; contratapa de cartulina.   $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 250.000 $ 250.000
14111530
Notas de papel autoadhesivo100UnidadMemo set office tamaño 12,6x2,8x10,5 cms; color negro; impresión logo tipo impreso serigrafía o grabado laser.  $ 2.480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 248.000 $ 248.000
14111530
Notas de papel autoadhesivo500UnidadSet post it banderitas adhesivas en base de cartón reciclado; tamaño 6x8,2x0,5 cms (cerrado); color negro; impresión logotipo impreso serigrafía o grabado laser.   $ 520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 260.000 $ 260.000
14111530
Notas de papel autoadhesivo50UnidadMemo Set Cubo Ecológico Porta-Lápices color negro con logo institucional; medidas 9.5 x 9.5 x 9.5 cm.; 500 hojas de notas cuadradas en una variedad de colores vibrantes, junto con 50 notas adhesivas amarillas medianas y 125 banderitas adhesivas de colores.   $ 3.380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 169.000 $ 169.000
82121508
Impresión de envoltorios, etiquetas, sellos o bolsas500UnidadBolsa tipo morral de tela 100% algodón; color crudo; medidas de 45 cms x 35 cms; impresa con diseño de un color, por un lado.  $ 1.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 825.000 $ 825.000
82121508
Impresión de envoltorios, etiquetas, sellos o bolsas500UnidadBolsa reutilizable de algodón natural 150 gramos; color crudo cocida; medidas 34 cm de ancho x 39 cm de alto x 19 cm de fuelle base; con manillas redondas de algodón natural de 53 cms de largo x 2,7 cm de ancho; impresa con un diseño a color, por un lado.   $ 3.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.575.000 $ 1.575.000
Total Neto $ 3.327.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 632.130
TOTAL OC $ 3.959.130


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.