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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2281-84-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
02-02-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2281-131-COT26 Adquisición de set de varillas para limpieza de sumideros - Departamento de Ornato |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
UNIDAD ADQUISICIONES MUNICIPAL VALDIVIA |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
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R.U.T. |
69.200.100-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
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R.U.T. |
69.200.100-1 |
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Dirección de Facturación |
Independencia Nº 455 |
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Comuna |
Valdivia
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Impuesto |
469661 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Independencia Nº 455 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
R Y P Ltda. |
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Razón Social |
ADMINIST E INVERSIONES R Y P LTDA
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R.U.T. |
78.341.590-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
R Y P Ltda. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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30102404
| Varillas de acero | 100 | Metro Lineal | Varillas con accesorios para limpieza de cámaras y sumideros de aguas lluvias. | |
$ 24.719,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.471.900
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$ 2.471.900
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Total Neto
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$ 2.471.900
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 469.661
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$ 2.941.561
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.