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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2281-965-OC08 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
18-04-2008 |
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Nombre de la Orden de Compra |
OC Generada desde la Adquisición 2281-396-CO08 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
MATERILAES TABLEROS MULTICANCHA DE ACUERDO A SOLICITUD 414473 DECOM |
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Proveniente de Licitación
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2281-396-CO08 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
UNIDAD ADQUISICIONES MUNICIPAL VALDIVIA |
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Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA
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R.U.T. |
69.200.100-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
INDEPENDENCIA 455 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA
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R.U.T. |
69.200.100-1 |
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Dirección de Facturación |
Avda Pedro Montt s/n, Parque Harnecker (Bodega Depto Ornato) |
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Comuna |
-1
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Impuesto |
31673 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avda Pedro Montt s/n, Parque Harnecker (Bodega Depto Ornato) |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
SOC ORDENES E HIJOS LTDA
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R.U.T. |
77.109.640-9 |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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31211501
| Pinturas al esmalte | 1 | Unidad | Pinturas al esmalte | MATERIALES DE CONSTRUCCION DE ACUERDO A NOMINA ADJUNTA |
$ 166.700,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 166.700
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$ 166.700
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Total Neto
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$ 166.700
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 31.673
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$ 198.373
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.