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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2282-15-SE26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
16-01-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Aumento Propuesta Publica N°28-2024 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2282-149-LR24 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
SECRETARIA PLANIFICACION MUNICIPAL |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
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R.U.T. |
69.200.100-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
ARAUCO 642/ Liceo Santa María |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
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R.U.T. |
69.200.100-1 |
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Dirección de Facturación |
Independencia Nº 455 |
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Comuna |
*
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Impuesto |
6270000 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Independencia Nº 455 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
VM SEGURIDAD |
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Razón Social |
VERÓNICA DEL CARMEN MORAGA VILLAGRA
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R.U.T. |
10.733.857-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
VM SEGURIDAD |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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92101501
| Servicios de vigilancia | 1 | Unidad | SERVICIO DE OPERACIÓN DE CENTRAL DE VIGILANCIA Y RESPUESTA DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA DE LA COMUNA DE VALDIVIA.
AUMENTO DE CONTRATO DE 578 DEL 15/01/2026, POR 3 MESES POR UN VALOR MENSUAL DE $13.090.000 (IVA INCLUIDO).
A CONTAR DE LAS 00:01 HORAS DEL DÍA 30 DE OCTUBRE DE 2025. | Valor Neto Mensual |
$ 33.000.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 33.000.000
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$ 33.000.000
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Total Neto
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$ 33.000.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 6.270.000
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$ 39.270.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.