Orden de Compra. Nº2282-159-SE19 "ORDEN DE COMPRA DESDE P.P. Nº 32-2019 ID: 2282-58-LQ19 - CONVENIO DE SUMINISTRO DE LENTES OPTICOS PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD MUNICIPAL - SOLICITUD Nº 34544"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2282-159-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-05-2019
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE P.P. Nº 32-2019 ID: 2282-58-LQ19 - CONVENIO DE SUMINISTRO DE LENTES OPTICOS PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD MUNICIPAL - SOLICITUD Nº 34544
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2282-58-LQ19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SECRETARIA PLANIFICACION MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
R.U.T. 69.200.100-1
Dirección de Unidad de Compra Independencia 455, Valdivia.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
R.U.T. 69.200.100-1
Dirección de Facturación Independencia Nº 455
Comuna Valdivia
Impuesto 25546218,485
Dirección de Envío de la Factura Independencia Nº 455
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
EJECUCION DEL SERVICIOCOORDINAR EJECUCIÓN DEL SERVICIO CON INSPECTORA TECNICA: LEONORA FUENTES LEPE.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor VEAOPTICA EIRL
Razón Social VICTOR AILEF CARRASCO SERVICIOS E.I.R.L.
R.U.T. 76.186.564-1
Sucursal VEAOPTICA EIRL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31241501
Lentes1UnidadLA CANTIDAD MÁXIMA DE LENTES A ENTREGAR EN ESTE SUMINISTRO ES DE 15.818 UNIDADES. VALOR UNITARIO DE LENTES: $ 8.500 NETO FECHA DE VIGENCIA DEL SUMINISTRO HASTA EL 27/05/2021.LA CANTIDAD MÁXIMA DE LENTES A ENTREGAR EN ESTE SUMINISTRO ES DE 15.818 UNIDADES. VALOR UNITARIO DE LENTES: $ 8.500 NETO FECHA DE VIGENCIA DEL SUMINISTRO HASTA EL 27/05/2021. $ 134.453.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 134.453.782 $ 134.453.782
Total Neto $ 134.453.782
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 25.546.218
TOTAL OC $ 160.000.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.