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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2282-55-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
05-03-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Aumento contrato p. pública 5-2025 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2282-7-LE25 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
SECRETARIA PLANIFICACION MUNICIPAL |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
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R.U.T. |
69.200.100-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
ARAUCO 642/ Liceo Santa María |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
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R.U.T. |
69.200.100-1 |
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Dirección de Facturación |
Independencia Nº 455 |
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Comuna |
*
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Impuesto |
798319,32768 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Independencia Nº 455 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
FERREVAL LTDA |
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Razón Social |
COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA LIMITADA
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R.U.T. |
76.064.347-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
FERREVAL LTDA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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30103605
| Tablas de madera | 1 | Unidad | SUMINISTRO DE MATERIALES PARA CORSO FLUVIAL, NOCHE VALDIVIA 2025, de acuerdo a detalle en presupuesto detallado y decreto de adjudicación | SUMINISTRO DE MATERIALES PARA CORSO FLUVIAL, NOCHE VALDIVIA 2025 |
$ 4.201.681,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.201.681
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$ 4.201.681
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Total Neto
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$ 4.201.681
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 798.319
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$ 5.000.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.