Orden de Compra. Nº2282-77-OC07 "OC Generada desde la Adquisición 2282-25-L107"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2282-77-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-04-2007
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2282-25-L107
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Dejar expedito el acceso a la Población Los Arbolitos en Chumpullo
Proveniente de Licitación 2282-25-L107
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SECRETARIA PLANIFICACION MUNICIPAL
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA
R.U.T. 69.200.100-1
Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 455
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA
R.U.T. 69.200.100-1
Dirección de Facturación Independencia Nº 455
Comuna -1
Impuesto 655500
Dirección de Envío de la Factura Independencia Nº 455
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social MAQUIRENT S.A.
R.U.T. 96.955.330-9
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
22101610
Distribuidoras de áridos600Metro CúbicoDistribuidoras de áridosMaterial estabilizado para carpeta de rodado $ 5.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.450.000 $ 3.450.000
Total Neto $ 3.450.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 655.500
TOTAL OC $ 4.105.500


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.