Orden de Compra. Nº2282-9-SE23 "P.P 98-2019, "SERVICIO CORTE DE PASTO, MANTENCIÓN DE ÁREAS VERDES, MANTENCIÓN DE PARQUES MUNICIPALES, MOBILIARIO URBANO Y MANTENCIÓN DE CAUCES, CANALES Y SUMIDEROS DE AGUAS LLUVIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA", DESDE ID 2282-164-LR19."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2282-9-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-01-2023
Nombre de la Orden de Compra P.P 98-2019, "SERVICIO CORTE DE PASTO, MANTENCIÓN DE ÁREAS VERDES, MANTENCIÓN DE PARQUES MUNICIPALES, MOBILIARIO URBANO Y MANTENCIÓN DE CAUCES, CANALES Y SUMIDEROS DE AGUAS LLUVIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA", DESDE ID 2282-164-LR19.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2282-164-LR19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SECRETARIA PLANIFICACION MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
R.U.T. 69.200.100-1
Dirección de Unidad de Compra ARAUCO 642/ Liceo Santa María
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152208003 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
R.U.T. 69.200.100-1
Dirección de Facturación Independencia Nº 455
Comuna Valdivia
Impuesto 21902753,88
Dirección de Envío de la Factura Independencia Nº 455
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOLOVERDE
Razón Social SOLOVERDE S A
R.U.T. 99.551.750-7
Sucursal SOLOVERDE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76121503
Servicios de limpieza de calles12Unidad no definidaPropuesta Publica N°98-2019, desde ID 2282-164-LR19, aumento de servicio M3. (Valor Mensual).  $ 9.606.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 115.277.652 $ 115.277.652
Total Neto $ 115.277.652
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 21.902.754
TOTAL OC $ 137.180.406


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.