Orden de Compra. Nº2284-101-SE24 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-9-L124 BOLSAS Y ETIQUETAS DESTINADAS A LA UNIDAD DE BOTIQUIN DEL AREA DE SALUD MUNICIPAL. SOLICITUD Nº 1370-2024"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2284-101-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-01-2024
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-9-L124 BOLSAS Y ETIQUETAS DESTINADAS A LA UNIDAD DE BOTIQUIN DEL AREA DE SALUD MUNICIPAL. SOLICITUD Nº 1370-2024
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2284-9-L124
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DPTO. DE SALUD MUNICIPAL DE VALDIVIA
Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
R.U.T. 69.200.100-1
Dirección de Unidad de Compra (BODEGA ADQUISICIONES) Avenida Pedro Aguirre Cerda Nº 231, Las Animas
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
R.U.T. 69.200.100-1
Dirección de Facturación (BODEGA BOTIQUIN) Avenida Pedro Aguirre Cerda Nº 231, Las Animas
Comuna Valdivia
Impuesto 195510
Dirección de Envío de la Factura (BODEGA BOTIQUIN) Avenida Pedro Aguirre Cerda Nº 231, Las Animas
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Mincotec
Razón Social MIRNA ELIZABETH GUTIERREZ CONTRERAS
R.U.T. 9.472.854-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Mincotec
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60123201
Cintas de papel120000UnidadBOLSA DE PAPEL UNIDAD 1/4 KG BOLSA DE PAPEL UNIDAD 1/4 KG $ 8,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 960.000 $ 960.000
60123201
Cintas de papel1000UnidadVASO DE CARTON RECICLADO VASO DE CARTON RECICLADO $ 69,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.000 $ 69.000
Total Neto $ 1.029.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 195.510
TOTAL OC $ 1.224.510


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.