Orden de Compra. Nº
2284-1019-SE09
"
ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-209-L109
"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2284-1019-SE09
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
10-08-2009
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-209-L109
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2284-209-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPTO. DE SALUD MUNICIPAL DE VALDIVIA
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA
R.U.T.
69.200.100-1
Dirección de Unidad de Compra
AVENIDA PEDRO AGUIRRE CERDA 231
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA
R.U.T.
69.200.100-1
Dirección de Facturación
(BODEGA ADQUISICIONES) Avenida Pedro Aguirre Cerda Nº 231, Las Animas
Comuna
Valdivia
Impuesto
26468,9
Dirección de Envío de la Factura
(BODEGA ADQUISICIONES) Avenida Pedro Aguirre Cerda Nº 231, Las Animas
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
casalinda
Razón Social
COMERCIAL CASALINDA LIMITADA
R.U.T.
76.388.050-8
Sucursal
casalinda
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
24112406
Compartimentos de caja o estantería
4
Unidad
CAJA PLASTICA CON RUEDAS DE 25 LITROS 40x25 CM., IMAGEN EN ANEXO ADJUNTO.
$ 9.600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 38.400
$ 38.400
24112406
Compartimentos de caja o estantería
1
Unidad
CAJA CHICA PLASTICA TRES CAJONES, IMAGEN EN ANEXO ADJUNTO.
$ 19.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.800
$ 19.800
24112406
Compartimentos de caja o estantería
1
Unidad
ORGANIZADOR MULTIUSO, IMAGEN EN ANEXO ADJUNTO.
$ 13.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.990
$ 13.990
26111722
Adaptador de batería o accesorios
1
Unidad
CARGADO DE BATERIA AA.
$ 6.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.500
$ 6.500
26111722
Adaptador de batería o accesorios
2
Unidad
BATERIAS RECARGABLE AA.
$ 3.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.800
$ 7.800
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos
4
Unidad
PLANCHAS DE PLUMAVIT 2 CM ESPESOR.
$ 600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.400
$ 2.400
60103111
Espejo geométrico
1
Unidad
ESPEJO CRISTAL 3 MM CON MARCO ALUMINIO 150x180 CM., CON SOPORTE PARA COLGAR.
$ 50.420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 50.420
$ 50.420
Total Neto
$ 139.310
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 26.469
TOTAL OC
$ 165.779
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.