Orden de Compra. Nº2284-1117-SE19 "ORDEN DE COMPRA DESDE P.P. Nº 224-2018 ID 2282-7-LE19 - SUMINISTRO HOJALATERIA - SOLICITUD Nº 35503"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2284-1117-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-08-2019
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE P.P. Nº 224-2018 ID 2282-7-LE19 - SUMINISTRO HOJALATERIA - SOLICITUD Nº 35503
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2282-7-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SECRETARIA PLANIFICACION MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
R.U.T. 69.200.100-1
Dirección de Unidad de Compra Independencia 455, Valdivia.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2538 del sistema smc.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
R.U.T. 69.200.100-1
Dirección de Facturación (BODEGA ADQUISICIONES) Avenida Pedro Aguirre Cerda Nº 231, Las Animas
Comuna Valdivia
Impuesto 43194,6
Dirección de Envío de la Factura (BODEGA ADQUISICIONES) Avenida Pedro Aguirre Cerda Nº 231, Las Animas
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Josue Marcelo
Razón Social SVMULTISERVICIOS
R.U.T. 76.724.986-1
Sucursal Josue Marcelo
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
73121611
Servicios de hojalatería1Unidad no definidaSellado y mantención de techumbres - DESAMSellado y mantención de techumbres - DESAM $ 18.945,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.945 $ 18.945
73121611
Servicios de hojalatería8Unidad no definidaSellado y mantención de techumbres - CESFAM DR. JORGE SABATSellado y mantención de techumbres - CESFAM DR. JORGE SABAT $ 18.945,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 151.560 $ 151.560
73121611
Servicios de hojalatería3Unidad no definidaSellado y mantención de techumbres - CESFAM ANGACHILLASellado y mantención de techumbres - CESFAM ANGACHILLA $ 18.945,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.835 $ 56.835
Total Neto $ 227.340
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 43.195
TOTAL OC $ 270.535


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.