Orden de Compra. Nº2284-1183-SE16 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-113-L116 - MEDICAMENTOS PARA EL ÁREA DE SALUD, SOLICITUD Nº 23342"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2284-1183-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-06-2016
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-113-L116 - MEDICAMENTOS PARA EL ÁREA DE SALUD, SOLICITUD Nº 23342
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2284-113-L116
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DPTO. DE SALUD MUNICIPAL DE VALDIVIA
Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
R.U.T. 69.200.100-1
Dirección de Unidad de Compra AVENIDA PEDRO AGUIRRE CERDA 231, LAS ANIMAS
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
R.U.T. 69.200.100-1
Dirección de Facturación (BODEGA ADQUISICIONES) Avenida Pedro Aguirre Cerda Nº 231, Las Animas
Comuna Valdivia
Impuesto 3477
Dirección de Envío de la Factura (BODEGA ADQUISICIONES) Avenida Pedro Aguirre Cerda Nº 231, Las Animas
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INSUVAL S.A.
Razón Social FARMACEUTICA INSUVAL S.A.
R.U.T. 77.768.990-8
Sucursal INSUVAL S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
51171806
Metoclopramida300AmpollaMETOCLOPRAMIDA 10 MG / 2 ML SOLUCIÓN INYECTABLE.METOCLOPRAMIDA 10MG2ML.SOL.INY.CAJAX 10FRASCO AMPOLLA.VCTO ENERO 2018.LABORATORIO VITALIS. VALOR UNITARIO,ENTREGA DOS DIAS,FLETE PAGADO. SIN MINIMO FACTURACION VALOR NETO $ 61,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.300 $ 18.300
Total Neto $ 18.300
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.477
TOTAL OC $ 21.777


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.