Orden de Compra. Nº2284-1194-SE23 "ORDEN DE COMPRA DESDE P.P. Nº 29-2021 ID 2282-104-LP21 - SUMINISTRO SERVICIOS DE MANTENCION, LUBRICANTES, ENGRASE E INSUMOS PARA EQUIPOS, VEHICULOS Y MAQUINARIAS DE LA MUNICIPALIDAD - SOLICITUD Nº 631"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2284-1194-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-09-2023
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE P.P. Nº 29-2021 ID 2282-104-LP21 - SUMINISTRO SERVICIOS DE MANTENCION, LUBRICANTES, ENGRASE E INSUMOS PARA EQUIPOS, VEHICULOS Y MAQUINARIAS DE LA MUNICIPALIDAD - SOLICITUD Nº 631
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2282-104-LP21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIDAD ADQUISICIONES MUNICIPAL VALDIVIA
Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
R.U.T. 69.200.100-1
Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 455
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria para el año 2023. Folio ingresado SALUD del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
R.U.T. 69.200.100-1
Dirección de Facturación (UNIDAD DE MANTENCION Y RR.FF. DESAM) AVDA. PEDRO AGUIRRE CERDA Nº 231, LAS ANIMAS
Comuna Valdivia
Impuesto 9398,16
Dirección de Envío de la Factura (UNIDAD DE MANTENCION Y RR.FF. DESAM) AVDA. PEDRO AGUIRRE CERDA Nº 231, LAS ANIMAS
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Estación de Servicio PETROBRAS
Razón Social SOC JORGE CONTRERAS Y CIA LTDA
R.U.T. 79.556.840-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Estación de Servicio PETROBRAS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
15121503
Aceite de engranajes1Unidad no definidaSEGUN GUIA DE DESPACHO Nº222.959 (OA Nº32365)SEGUN GUIA DE DESPACHO Nº222.959 (OA Nº32365) $ 33.917,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.917 $ 33.917
15121503
Aceite de engranajes1Unidad no definidaSEGUN GUIA DE DESPACHO Nº222.892 (OA Nº32247)SEGUN GUIA DE DESPACHO Nº222.892 (OA Nº32247) $ 15.547,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.547 $ 15.547
Total Neto $ 49.464
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 9.398
TOTAL OC $ 58.862


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.