Orden de Compra. Nº2284-12-SE20 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-308-L119 - LANAS DESTINADAS A CESFAM RURAL NIEBLA PARA TALLER TELARES CON MUJERES MAPUCHES - SOLICITUD Nº 34069.-"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2284-12-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-01-2020
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-308-L119 - LANAS DESTINADAS A CESFAM RURAL NIEBLA PARA TALLER TELARES CON MUJERES MAPUCHES - SOLICITUD Nº 34069.-
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2284-308-L119
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DPTO. DE SALUD MUNICIPAL DE VALDIVIA
Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
R.U.T. 69.200.100-1
Dirección de Unidad de Compra (BODEGA ADQUISICIONES) Avenida Pedro Aguirre Cerda Nº 231, Las Animas
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
R.U.T. 69.200.100-1
Dirección de Facturación (BODEGA ADQUISICIONES) Avenida Pedro Aguirre Cerda Nº 231, Las Animas
Comuna Valdivia
Impuesto 40394
Dirección de Envío de la Factura (BODEGA ADQUISICIONES) Avenida Pedro Aguirre Cerda Nº 231, Las Animas
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FABRICA NACIONAL DE COLCHAS EL CASTILLO
Razón Social FABRICA NACIONAL DE COLCHAS EL CASTILLO SA
R.U.T. 91.819.000-7
Sucursal FABRICA NACIONAL DE COLCHAS EL CASTILLO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11131506
Lana no tratada13Unidad no definida13 KG LANA COLORES TORCIDA.-13 KG LANA COLORES TORCIDA.- $ 10.445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 135.785 $ 135.785
11131506
Lana no tratada9kilogramo9 KG LANA BLANCA TORCIDA.-9 KG LANA BLANCA TORCIDA.- $ 8.535,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.815 $ 76.815
Total Neto $ 212.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 40.394
TOTAL OC $ 252.994


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.