Orden de Compra. Nº2284-1213-SE22 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-277-L122 - CONTRATO SUMINISTRO - SERVICIO DE PROVISION, INSTALACION, MANTENCION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y EXTRACTORES - SOLICITUD Nº 46443"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2284-1213-SE22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-02-2023
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-277-L122 - CONTRATO SUMINISTRO - SERVICIO DE PROVISION, INSTALACION, MANTENCION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y EXTRACTORES - SOLICITUD Nº 46443
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2284-277-L122
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DPTO. DE SALUD MUNICIPAL DE VALDIVIA
Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
R.U.T. 69.200.100-1
Dirección de Unidad de Compra (BODEGA ADQUISICIONES) Avenida Pedro Aguirre Cerda Nº 231, Las Animas
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado SALUD del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
R.U.T. 69.200.100-1
Dirección de Facturación (UNIDAD DE MANTENCION Y RR.FF. DESAM) AVDA. PEDRO AGUIRRE CERDA Nº 231, LAS ANIMAS
Comuna Valdivia
Impuesto 924892,64
Dirección de Envío de la Factura (UNIDAD DE MANTENCION Y RR.FF. DESAM) AVDA. PEDRO AGUIRRE CERDA Nº 231, LAS ANIMAS
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Hector Hernan
Razón Social HP MANTENCIÓN LIMITADA
R.U.T. 76.544.704-6
Sucursal Hector Hernan
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40101701
Aires acondicionados16Unidad no definidaINSTALACIÓN DE DUCTOS DE VENTILACIÓN (CUADRAO - REDONDO - CORRUGADO) DESAMINSTALACIÓN DE DUCTOS DE VENTILACIÓN (CUADRAO - REDONDO - CORRUGADO) DESAM $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 160.000 $ 160.000
40101701
Aires acondicionados4Unidad no definidaINSTALACIÓN EQUIPO AIRE ACONDICIONADO 9000-12000-18000-24000 BTU - CESFAM ANGACHILLA - LAS ANIMAS - SABAT - NIEBLAINSTALACIÓN EQUIPO AIRE ACONDICIONADO 9000-12000-18000-24000 BTU - CESFAM ANGACHILLA - LAS ANIMAS - SABAT - NIEBLA $ 903.714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.614.856 $ 3.614.856
40101701
Aires acondicionados2Unidad no definidaINSTALACIÓN EQUIPOS DE VENTILACIÓN EXTRACTORES EÓLICOS Y ELÉCTRICOS - DESAMINSTALACIÓN EQUIPOS DE VENTILACIÓN EXTRACTORES EÓLICOS Y ELÉCTRICOS - DESAM $ 150.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300.000 $ 300.000
40101701
Aires acondicionados16Unidad no definidaMANTENCION EQUIPO AIRE ACONDICIONADO 9000-12000-18000-24000 BTU - CESFAM LAS ANIMAS - DESAMMANTENCION EQUIPO AIRE ACONDICIONADO 9000-12000-18000-24000 BTU - CESFAM LAS ANIMAS - DESAM $ 35.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 568.000 $ 568.000
40101701
Aires acondicionados5Unidad no definidaMANTENCION EQUIPO AIRE ACONDICIONADO SPLIT 48000 BTU - CESFAM ANGACHILLAMANTENCION EQUIPO AIRE ACONDICIONADO SPLIT 48000 BTU - CESFAM ANGACHILLA $ 45.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 225.000 $ 225.000
Total Neto $ 4.867.856
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 924.893
TOTAL OC $ 5.792.749


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.