Orden de Compra. Nº2284-124-SE20 "ORDEN DE COMPRA DESDE P.P. Nº 217-2018 ID: 2282-21-LE19 - SUMINISTRO DE SERVICIOS Y MANTENCIONES INTERIORES Y EXTERIORES - SOLICITUD N° 33999"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2284-124-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-01-2020
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE P.P. Nº 217-2018 ID: 2282-21-LE19 - SUMINISTRO DE SERVICIOS Y MANTENCIONES INTERIORES Y EXTERIORES - SOLICITUD N° 33999
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2282-21-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SECRETARIA PLANIFICACION MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
R.U.T. 69.200.100-1
Dirección de Unidad de Compra Independencia 455, Valdivia.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 124 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
R.U.T. 69.200.100-1
Dirección de Facturación (UNIDAD DE MANTENCION Y RR.FF. DESAM) AVDA. PEDRO AGUIRRE CERDA Nº 231, LAS ANIMAS
Comuna Valdivia
Impuesto 221350
Dirección de Envío de la Factura (UNIDAD DE MANTENCION Y RR.FF. DESAM) AVDA. PEDRO AGUIRRE CERDA Nº 231, LAS ANIMAS
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JEZAM ING EIRL
Razón Social CONSTRUCTORA E INGENIERIA GUILLERMO PATRICIO MELLA
R.U.T. 76.015.554-3
Sucursal JEZAM ING EIRL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80111613
Mano de obra temporal20Unidad no definidaInstalación de Yeso (cielos, paredes). - DESAMInstalación de Yeso (cielos, paredes). - DESAM $ 13.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 270.000 $ 270.000
80111613
Mano de obra temporal20Unidad no definidaPintura interior muros en látex lavable - DESAMPintura interior muros en látex lavable - DESAM $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000
80111613
Mano de obra temporal20Unidad no definidaReposición e instalación de guardapolvo y tapacan. - DESAMReposición e instalación de guardapolvo y tapacan. - DESAM $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 240.000 $ 240.000
80111613
Mano de obra temporal1Unidad no definidaReposición chapa exterior puerta - DESAMReposición chapa exterior puerta - DESAM $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
80111613
Mano de obra temporal10Unidad no definidaEmpastes de muros - DESAMEmpastes de muros - DESAM $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000
80111613
Mano de obra temporal20Unidad no definidaInstalación Juntas invisibles - DESAMInstalación Juntas invisibles - DESAM $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300.000 $ 300.000
80111613
Mano de obra temporal1Unidad no definidaCambio de puertas de accesos a dependencias - DESAMCambio de puertas de accesos a dependencias - DESAM $ 65.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.000 $ 65.000
80111613
Mano de obra temporal20Unidad no definidaReposición de moldura. - DESAMReposición de moldura. - DESAM $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000
Total Neto $ 1.165.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 221.350
TOTAL OC $ 1.386.350


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.