Orden de Compra. Nº2284-1266-SE20 "ORDEN DE COMPRA DESDE P.P. Nº 218-2018 ID: 2282-31-LE19 - SUMINISTRO SERVICIOS Y MANTENCIONES RUBRO PAVIMENTOS PREFABRICADOS Y ÁREAS VERDES - SOLICITUD Nº 37140"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2284-1266-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-10-2020
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE P.P. Nº 218-2018 ID: 2282-31-LE19 - SUMINISTRO SERVICIOS Y MANTENCIONES RUBRO PAVIMENTOS PREFABRICADOS Y ÁREAS VERDES - SOLICITUD Nº 37140
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2282-31-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SECRETARIA PLANIFICACION MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
R.U.T. 69.200.100-1
Dirección de Unidad de Compra Independencia 455, Valdivia.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
R.U.T. 69.200.100-1
Dirección de Facturación (UNIDAD DE MANTENCION Y RR.FF. DESAM) AVDA. PEDRO AGUIRRE CERDA Nº 231, LAS ANIMAS
Comuna Valdivia
Impuesto 52440
Dirección de Envío de la Factura (UNIDAD DE MANTENCION Y RR.FF. DESAM) AVDA. PEDRO AGUIRRE CERDA Nº 231, LAS ANIMAS
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor alejandro saralegui
Razón Social ALEJANDRO RAFAEL SARALEGUI RUBILAR
R.U.T. 7.700.183-2
Sucursal alejandro saralegui
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102405
Servicios de marcado de pavimentos1Metro CúbicoINSTALACION DE GRAVILLA — ESTABLECIMIENTO COLLICOINSTALACION DE GRAVILLA — ESTABLECIMIENTO COLLICO $ 60.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000
72102405
Servicios de marcado de pavimentos18UnidadREPOSICION PASTELON 50 x 50 CM REPOSICION PASTELON 50 x 50 CM $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 216.000 $ 216.000
Total Neto $ 276.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 52.440
TOTAL OC $ 328.440


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.