Orden de Compra. Nº2284-1306-SE21 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-241-L121 - LEVANTAMIENTO CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA ELECTRICIDAD Y COMBUSTIBLES - SOLICITUD Nº 43643"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2284-1306-SE21
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-10-2021
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-241-L121 - LEVANTAMIENTO CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA ELECTRICIDAD Y COMBUSTIBLES - SOLICITUD Nº 43643
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2284-241-L121
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DPTO. DE SALUD MUNICIPAL DE VALDIVIA
Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
R.U.T. 69.200.100-1
Dirección de Unidad de Compra (BODEGA ADQUISICIONES) Avenida Pedro Aguirre Cerda Nº 231, Las Animas
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado SALUD del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
R.U.T. 69.200.100-1
Dirección de Facturación (UNIDAD DE MANTENCION Y RR.FF. DESAM) AVDA. PEDRO AGUIRRE CERDA Nº 231, LAS ANIMAS
Comuna Valdivia
Impuesto 294500
Dirección de Envío de la Factura (UNIDAD DE MANTENCION Y RR.FF. DESAM) AVDA. PEDRO AGUIRRE CERDA Nº 231, LAS ANIMAS
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Cristian Javier
Razón Social INGENIERÍA ELÉCTRICA CRISTIAN HERNÁNDEZ EMPRESA IN
R.U.T. 77.109.143-1
Sucursal Cristian Javier
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
83101803
Suministro de electricidad trifásica1UnidadORDEN DE COMPRA DESDE 2284-241-L121 - LEVANTAMIENTO CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA ELECTRICIDAD Y COMBUSTIBLES - SOLICITUD Nº 43643 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-241-L121 - LEVANTAMIENTO CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA ELECTRICIDAD Y COMBUSTIBLES - SOLICITUD Nº 43643 $ 1.550.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.550.000 $ 1.550.000
Total Neto $ 1.550.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 294.500
TOTAL OC $ 1.844.500


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.