Orden de Compra. Nº2284-1377-SE12 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-245-L112-SOLICITUD Nº 22355"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2284-1377-SE12
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 05-11-2012
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-245-L112-SOLICITUD Nº 22355
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2284-245-L112
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. DE SALUD MUNICIPAL DE VALDIVIA
Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
R.U.T. 69.200.100-1
Dirección de Unidad de Compra AVENIDA PEDRO AGUIRRE CERDA 231
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
R.U.T. 69.200.100-1
Dirección de Facturación (BODEGA ADQUISICIONES) Avenida Pedro Aguirre Cerda Nº 231, Las Animas
Comuna Valdivia
Impuesto 431276,82
Dirección de Envío de la Factura (BODEGA ADQUISICIONES) Avenida Pedro Aguirre Cerda Nº 231, Las Animas
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Sosertec Ltda
Razón Social SERVICIOS TRANSPORTE E INMOB CARRASCO Y ATERO LTDA
R.U.T. 76.922.400-9
Sucursal Sosertec Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30103201
Enrejado de acero1UnidadSERVICIOS EN CESFAM DR. JORGE SABAT G., SEGUN BASES ADJUNTAS.  $ 341.489,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 341.489 $ 341.489
30103201
Enrejado de acero1UnidadSERVICIOS EN CESFAM DR. JORGE SABAT G., SEGUN BASES ADJUNTAS.  $ 341.489,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 341.489 $ 341.489
30221004
Edificios de tiendas1UnidadSERVICIOS EN CECOF NORTE GRANDE, SEGUN BASES ADJUNTAS.   $ 856.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 856.800 $ 856.800
80111613
Mano de obra temporal1UnidadOTROS SERVICIOS, SEGUN BASES ADJUNTAS.  $ 85.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.500 $ 85.500
91111503
Limpieza en seco1UnidadSERVICIOS EN CESFAM LAS ANIMAS, SEGUN BASES ADJUNTAS.  $ 644.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 644.600 $ 644.600
Total Neto $ 2.269.878
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 431.277
TOTAL OC $ 2.701.155


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.