Orden de Compra. Nº2284-1412-SE22 "ORDEN DE COMPRA DESDE P.P. Nº 29-2021 ID 2282-104-LP21 - SUMINISTRO SERVICIOS DE MANTENCION, LUBRICANTES, ENGRASE E INSUMOS PARA EQUIPOS, VEHICULOS Y MAQUINARIAS DE LA MUNICIPALIDAD - SOLICITUD Nº 45950"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2284-1412-SE22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-11-2022
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE P.P. Nº 29-2021 ID 2282-104-LP21 - SUMINISTRO SERVICIOS DE MANTENCION, LUBRICANTES, ENGRASE E INSUMOS PARA EQUIPOS, VEHICULOS Y MAQUINARIAS DE LA MUNICIPALIDAD - SOLICITUD Nº 45950
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2282-104-LP21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIDAD ADQUISICIONES MUNICIPAL VALDIVIA
Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
R.U.T. 69.200.100-1
Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 455
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
R.U.T. 69.200.100-1
Dirección de Facturación (UNIDAD DE MANTENCION Y RR.FF. DESAM) AVDA. PEDRO AGUIRRE CERDA Nº 231, LAS ANIMAS
Comuna Valdivia
Impuesto 19509,39
Dirección de Envío de la Factura (UNIDAD DE MANTENCION Y RR.FF. DESAM) AVDA. PEDRO AGUIRRE CERDA Nº 231, LAS ANIMAS
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Estación de Servicio PETROBRAS
Razón Social SOC JORGE CONTRERAS Y CIA LTDA
R.U.T. 79.556.840-9
Sucursal Estación de Servicio PETROBRAS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
15121503
Aceite de engranajes1Unidad no definidaORDEN DE COMPRA DESDE P.P. Nº 29-2021 ID 2282-104-LP21 - SUMINISTRO SERVICIOS DE MANTENCION, LUBRICANTES, ENGRASE E INSUMOS PARA EQUIPOS, VEHICULOS Y MAQUINARIAS DE LA MUNICIPALIDAD - SOLICITUD Nº 45950 - DE ACUERDO A DOCUMENTO ADJUNTO "MOVIL Nº 190 / PLACA PATENTE FDDR-31 / GUÍA Nº 218914 / O.T. Nº 31151: $39.600.-// MOVIL Nº 167/ PLACA PATENTE BYOC-48 / GUÍA Nº 218947 / O.T. Nº 31206: $54.590.-// MOVIL Nº 280/ PLACA PATENTE PFWL-12 / GUÍA Nº 218224 / O.T. Nº 30881: $28.000.-// $ 102.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 102.681 $ 102.681
Total Neto $ 102.681
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 19.509
TOTAL OC $ 122.190


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.