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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2284-1443-SE19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
12-11-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-260-L119 - SERVICIO DE EMPAVONADO Y LETREROS INFORMATIVOS PARA DESAM - CESFAM DR. JORGE SABAT - SOLICITUD Nº 35285 - 32207 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2284-260-L119 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
DPTO. DE SALUD MUNICIPAL DE VALDIVIA |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
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R.U.T. |
69.200.100-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
(BODEGA ADQUISICIONES) Avenida Pedro Aguirre Cerda Nº 231, Las Animas |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
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R.U.T. |
69.200.100-1 |
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Dirección de Facturación |
(UNIDAD DE MANTENCION Y RR.FF. DESAM) AVDA. PEDRO AGUIRRE CERDA Nº 231, LAS ANIMAS |
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Comuna |
Valdivia
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Impuesto |
247478,99 |
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Dirección de Envío de la Factura |
(UNIDAD DE MANTENCION Y RR.FF. DESAM) AVDA. PEDRO AGUIRRE CERDA Nº 231, LAS ANIMAS |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
VIVIANA |
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Razón Social |
VIHUEN SERVICIOS
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R.U.T. |
15.599.871-7 |
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Sucursal |
VIVIANA |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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13111204
| Películas de acrílico | 1 | Unidad | ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-260-L119 - SERVICIO DE EMPAVONADO Y LETREROS INFORMATIVOS PARA DESAM - CESFAM DR. JORGE SABAT - SOLICITUD Nº 35285 - 32207 | ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-260-L119 - SERVICIO DE EMPAVONADO Y LETREROS INFORMATIVOS PARA DESAM - CESFAM DR. JORGE SABAT - SOLICITUD Nº 35285 - 32207 |
$ 1.302.521,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.302.521
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$ 1.302.521
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Total Neto
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$ 1.302.521
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 247.479
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$ 1.550.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.