Orden de Compra. Nº2284-1523-AG24 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2284-1261-COT24 / PROVISIÓN, INSTALACIÓN, PINTURA Y APLOMO DE MARCO DE PUERTAS - SOLICITUD Nº 3174"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2284-1523-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-11-2024
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2284-1261-COT24 / PROVISIÓN, INSTALACIÓN, PINTURA Y APLOMO DE MARCO DE PUERTAS - SOLICITUD Nº 3174
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DPTO. DE SALUD MUNICIPAL DE VALDIVIA
Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
R.U.T. 69.200.100-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
R.U.T. 69.200.100-1
Dirección de Facturación (UNIDAD DE MANTENCION Y RR.FF. DESAM) AVDA. PEDRO AGUIRRE CERDA Nº 231, LAS ANIMAS
Comuna Valdivia
Impuesto 114950
Dirección de Envío de la Factura (UNIDAD DE MANTENCION Y RR.FF. DESAM) AVDA. PEDRO AGUIRRE CERDA Nº 231, LAS ANIMAS
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor dagoberto altamirano saldivia
Razón Social DAGOBERTO ALTAMIRANO SALDIVIA
R.U.T. 6.482.464-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal dagoberto altamirano saldivia
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102602
Instalación de ventanas, puertas o accesorios1UnidadPROVISIÓN, INSTALACIÓN, PINTURA Y APLOMO DE MARCO DE PUERTAS, SEGÚN REQUERIMIENTOS ADJUNTOS + F.O.E. + REQUERIMIENTOS DE COMPRA ÁGIL.-//PROVISIÓN, INSTALACIÓN, PINTURA Y APLOMO DE MARCO DE PUERTAS.-// $ 605.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 605.000 $ 605.000
Total Neto $ 605.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 114.950
TOTAL OC $ 719.950


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 13.731.797-4 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.953.947-4 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.953.947-4 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.663.547-2 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.948.382-7 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.660.833-5 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 77.220.973-8 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 77.101.135-7 Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 77.067.276-7 Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante 13.731.797-4 Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante 77.784.151-3 Ver adjunto
12.- R.U.T del cotizante 77.271.631-1 Ver adjunto
13.- R.U.T del cotizante 77.943.521-0 Ver adjunto
14.- R.U.T del cotizante 77.132.749-4 Ver adjunto
15.- R.U.T del cotizante 77.932.936-4 Ver adjunto
16.- R.U.T del cotizante 6.482.464-3 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.