Orden de Compra. Nº2284-1603-SE24 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-288-L124 INSUMOS DENTALES DESTINADOS AL AREA DE SALUD MUNICIPAL. SOLICITUD Nº 3009-2024"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2284-1603-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-11-2024
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-288-L124 INSUMOS DENTALES DESTINADOS AL AREA DE SALUD MUNICIPAL. SOLICITUD Nº 3009-2024
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2284-288-L124
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DPTO. DE SALUD MUNICIPAL DE VALDIVIA
Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
R.U.T. 69.200.100-1
Dirección de Unidad de Compra (BODEGA ADQUISICIONES) Avenida Pedro Aguirre Cerda Nº 231, Las Animas
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
R.U.T. 69.200.100-1
Dirección de Facturación DIRECCIÓN A CONVENIR SEGUN DETALLE ADJUNTO EN ORDEN DE COMPRA
Comuna Valdivia
Impuesto 22503,6
Dirección de Envío de la Factura DIRECCIÓN A CONVENIR SEGUN DETALLE ADJUNTO EN ORDEN DE COMPRA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Dentsolutions
Razón Social COMERCIAL CFL SPA
R.U.T. 77.203.836-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Dentsolutions
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42152422
Puntos obturadores dentales94BolsaACIDO ORTOFOSFORICO GEL 37% EN JERINGA DE 2,5 GR O 3 GR -BOLSA DE 3 JERINGAS ACIDO ORTOFOSFORICO GEL 37% EN JERINGA DE 2,5 GR O 3 GR -BOLSA DE 3 JERINGAS $ 1.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 118.440 $ 118.440
Total Neto $ 118.440
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 22.504
TOTAL OC $ 140.944


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.