Orden de Compra. Nº2284-1737-SE24 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-346-L124 - EQUIPAMIENTO INFORMATICO SOLICITUD Nº 3404-2024"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2284-1737-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-11-2024
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-346-L124 - EQUIPAMIENTO INFORMATICO SOLICITUD Nº 3404-2024
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2284-346-L124
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DPTO. DE SALUD MUNICIPAL DE VALDIVIA
Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
R.U.T. 69.200.100-1
Dirección de Unidad de Compra (BODEGA ADQUISICIONES) Avenida Pedro Aguirre Cerda Nº 231, Las Animas
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado SALUD del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
R.U.T. 69.200.100-1
Dirección de Facturación (UNIDAD DE MANTENCION Y RR.FF. DESAM) AVDA. PEDRO AGUIRRE CERDA Nº 231, LAS ANIMAS
Comuna Valdivia
Impuesto 599168,61
Dirección de Envío de la Factura (UNIDAD DE MANTENCION Y RR.FF. DESAM) AVDA. PEDRO AGUIRRE CERDA Nº 231, LAS ANIMAS
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Daniel Antonio
Razón Social SOCIEDAD DE INVERSIONES MADIC SpA
R.U.T. 76.356.197-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Daniel Antonio
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Impresoras de chorro de tinta4Unidad no definidaIMPRESORA DE TINTA HP OFFICEJET PRO 9025E IGUAL O EQUIVALENTE - DE ACUERDO A DOCUMENTOS ADJUNTOS AL PROCESO DE LICITACIÓN. IMPRESORA TODO EN UNO HP OFFICEJET PRO 9130 $ 159.236,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 636.944 $ 636.944
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Impresoras de chorro de tinta3Unidad no definidaIMPRESORA DE ETIQUETAS ZEBRA ZD220 IGUAL O EQUIVALENTE - DE ACUERDO A DOCUMENTOS ADJUNTOS AL PROCESO DE LICITACIÓN. PRINTER ZD220 THERMAL TRANSFER PRINTER $ 258.397,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 775.191 $ 775.191
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Impresoras de chorro de tinta2Unidad no definidaROTULADORA ETIQUETADORA PT-D410 IGUAL O EQUIVALENTE - DE ACUERDO A DOCUMENTOS ADJUNTOS AL PROCESO DE LICITACIÓN. BROTHER ROTULADORA PANTALLA LCD A COLOR USB TECLADO QWERTY $ 58.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 116.320 $ 116.320
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Impresoras de chorro de tinta2Unidad no definidaPROYECTOR VIEWSONIC PG706HD 1080P IGUAL O EQUIVALENTE - DE ACUERDO A DOCUMENTOS ADJUNTOS AL PROCESO DE LICITACIÓN. POYECTOR VIEWSONIC PG706HD $ 812.532,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.625.064 $ 1.625.064
Total Neto $ 3.153.519
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 599.169
TOTAL OC $ 3.752.688


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.