Orden de Compra. Nº2284-3232-SE25 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1191382-8-LP24 - PP 629-2023 SUMINISTRO DE ATENCIÓN DE GASTROENTEROLOGÍA PARA ERRADICACIÓN DE HELICOBACTER PYLORI A PACIENTES DE LOS CESFAM MUNICIPALES DE VALDIVIA - SOLICITUD Nº 4783-2025"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2284-3232-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-08-2025
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1191382-8-LP24 - PP 629-2023 SUMINISTRO DE ATENCIÓN DE GASTROENTEROLOGÍA PARA ERRADICACIÓN DE HELICOBACTER PYLORI A PACIENTES DE LOS CESFAM MUNICIPALES DE VALDIVIA - SOLICITUD Nº 4783-2025
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1191382-8-LP24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DPTO. DE SALUD MUNICIPAL DE VALDIVIA
Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
R.U.T. 69.200.100-1
Dirección de Unidad de Compra (BODEGA ADQUISICIONES) Avenida Pedro Aguirre Cerda Nº 231, Las Animas
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado SALUD del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
R.U.T. 69.200.100-1
Dirección de Facturación (DROGUERIA DESAM) SEVILLA Nº 205
Comuna Valdivia
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura (DROGUERIA DESAM) SEVILLA Nº 205
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MegaSalud S.A.
Razón Social MEGASALUD SPA
R.U.T. 96.942.400-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MegaSalud S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
85121605
Servicios de gastroenterólogos32UnidadENDOSCOPIA ALTA + TEST DE UREASAENDOSCOPIA ALTA + TEST DE UREASA $ 125.528,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.016.896 $ 4.016.896
85121605
Servicios de gastroenterólogos4UnidadBIOPSIABIOPSIA $ 57.360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 229.440 $ 229.440
Total Neto $ 4.246.336
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 4.246.336

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.